商品报损流程.doc

商品报损流程.doc

ID:56771658

大小:24.50 KB

页数:2页

时间:2020-07-08

商品报损流程.doc_第1页
商品报损流程.doc_第2页
资源描述:

《商品报损流程.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、分店报损流程1.运作程序:责任人运作流程说明超市柜组员工柜组员工主管相关采购员副总防损员报损商品发生归类存放手工填写报损申请单主管审核采购部审核财务审批并冲减库存正式报损单处理报损商品分类存放,食品与非食品分开,化学用品与非化学用品分开;同一供应商的商品封箱存放;鼠咬商品。填写商品名称、条码、规格、数量、退货原因。采购部签名确认此商品不可退货。报损预审单共三联,一联交超市部,二联贴报损商品包装上,三联传总部防损。分管副总在审核单上签名,表示实物与预审单相符退货员同防损员一起凭单报损商品,并对可用坏品交

2、办公室处理。流程名称:报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店日常商品管理,加快对问题商品处理的速度,有效控制商品库存。2适用范围不可返配、退厂的坏品(过期、坏品、鼠咬)。3流程规则3.1报损,是指对于不可销售的坏货,经过相关手续申请及审批后,在系统中做报损处理,将报损商品的系统库存冲减,并对实物进行丢弃或内部处理。3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。3.3门店报损申请的审批,由门店店长负责,直接在店内执行,无需经采购审批。3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗,相关损失由门店承担;对于因配

3、送中心原因造成的商品损耗,经查实后,由配送中心承担。4流程结构4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接第二部分流程描述1报损申请1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议,并将坏货交给收货部。1.1.1各分店主管对于已明确不可退(或不可返配)的坏货商品,填制报损申请。1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品,可将信息传递采购员询问。1.2清点建议报损商品数量,填制《手工变价报损申请单》,写明报损原因、数量及报损后的处理建议,交收货经理审核。2报损审批2.1收货主管对提交的手工报

4、损申请进行审核,对商品质量状况、具体数量等情况进行检查,确认商品的确无法销售,并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用,以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后,传相关商品部门主管审核。2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认,对于属内部员工责任的商品损耗,应找出原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后,交店长审批。2.3店长对手工报损申请单内容进行审批,对于大金额的商品报损要追查原因,落实赔偿工作。3执行报损3.1收货部填写一式二联报损单,第一联报损单据传门店库存审计;第

5、二联报损单传总部营运副总审批。3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”,分店将商品与报损单到收货部防损岗(店长指定)办理数量核对、登记后,将商品转给门店物料专员。3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”,驻店财务主管、各商品部门主管进行手工议价,报店长批准后,将商品转至门店防损部,由其组织员工内部购买,相关销售款项由门店出纳收取,记入门店其它收入。3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”,柜组员持商品与报损单到收货部防损岗办理登记后,将商品进行销毁或丢弃。3.2门店防损部应对报损量(金

6、额)较大的商品查明损耗发生的原因,及时汇报给店长和相关部门,共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。4监督与控制4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表,对报损商品数量及金额进行检查,如有异常,及时向店总汇报。4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损耗情况,作为控制损耗的参考。4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索,保证赔款的收取。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。