u8操作流程(总账报表固定资产).

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1、U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证:1、填制凭证(凭证菜单下→填制凭证):点击增加→选择凭证类别(记帐凭证)→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入(选择)借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入(选择)贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。如果有辅助核算的会计科目,系统自动提示输入辅助项目。2、修改凭证:在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改,再点击保存。注意:当设置选项中选择了“允许修改作

2、废他人凭证”时,可以修改其他人做的凭证,只要修改了,制单人自动变为修改人。否则只能本人修改自己做的凭证。3、删除凭证:先作废,后整理。找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”(该凭证左上角出现“作废”二字)→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。注意:删除凭证时必须是未审核,未记帐的情况下。如果已月末结帐,应先取消结帐,取消记帐,取消审核之后再删除。二、审核凭证:凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统:点击凭证菜单→审核凭证。2、选择输入审核条件:系统自动

3、提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。审核时可以单张审核,也可以成批审核凭证(建议使用单张审核,确保凭证的正确)。三、出纳签字:凭证菜单→出纳签字。1、以出纳身份进入总帐系统:点击凭证菜单→出纳签字。2、选择输入审核条件:系统自动提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。签字时可以单张签字,也可以成批签字(建议使用单张签字,确保凭证的正确)。9此选项由系统设置选项中定义,如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭

4、证,必须出纳签字后方可记帐。此选项可不选,由客户自行决定。四、主管签字(可不做):进入总帐→凭证菜单→点击主管签字,输入要签字凭证的所在月份→确定,可以单张凭证签字,也可以成批凭证签字。此选项是由系统设置选项中定义,如果选中“凭证必须由主管签字”,那么所有凭证必须主管签字之后,方可记帐。此选项可不选,由客户自行决定。五、记帐:凭证菜单→记帐点击“凭证”菜单→点击“记帐”→凭证范围可以不输入,点击“下一步”→点击“下一步”→点击“记帐”→出现“记帐完毕”点击“确定”。(企业还用做转账凭证,在期末下选转账生成,点期间损益

5、结转,选好月份就可以分别生成收入、支出两张转账凭证了。需要注意的一点,如果收入、支出有新增科目,在转账凭证生成前还要在期间损益结转后的小镜子{参照}里把新增科目后面指定好要结转的利润科目)六、月末结帐:期末菜单→结帐点击桌面上“期末”→结帐→选中要结帐的月份后点击“下一步”→点击“对帐”→对帐完毕点击“下一步”→点击结帐。七、反结帐(此功能用于结帐后修改凭证)1、取消结帐:点击总帐桌面上的“期末”菜单→点击“结帐”→选中要取消结帐的月份→点击→输入主管口令→点击确定→点击“取消”退出。2

6、、取消记帐:点击总帐桌面上的“期末”菜单→点击对帐,击击→提示“恢复记帐前状态功能已被激活”→点击确定→退出→点击“凭证”菜单下的“恢复记帐前状态”→选择恢复到该月初状态→输入主管口令→点击确定即可。3、取消审核:点击总帐桌面上的“凭证”菜单→审核凭证→选中月份→选中要取消审核的凭证→取消审核→退出(必须本人取消审核)。4、取消出纳签字:点击总帐桌面上的“凭证“菜单→出纳签字→选中月份→选中要取消出纳签字的凭证→取消签字→退出(必须本人取消审核)。5、到填制凭证中修改凭证后点击保存。9UFO报表开始→

7、程序→用友ERP-U8→财务会计→UFO报表一、打开报表:点击文件菜单下的“打开”→找到要进行操作的表二、追加表页:在“数据”状态下,点击“编辑”菜单下的“追加”→“表页”→输入追加表页的数量,每月追加一张即可)→点击确定三、帐中取数:在数据状态下,选中新追加的表页→点击“数据”菜单下的“关键字”→“录入”→录入本月份→点击“确定”→系统弹出“是否重算第××页”→选择“是”→取数无误后点击“保存“。备份(注:本步骤应在总帐模块本月已结帐后进行操作)开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→在U8管理软件『系统

8、管理』界面点击“系统”菜单下的“注册”→输入用户名为“admin”→点击“确定”→选择“帐套”菜单下的“输出”→选中需要备份的帐套号→点击确定→稍等一会儿系统自动提示备份路径→打开备份月份文件夹→点击“确定”→出现“硬盘备份完毕”点击“确定”→退出。数据备份工作在会计软件中是很重要的一部分,数据安全是软件正常使用的前提。现在,由于各种计算机病毒

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