总账报表操作流程

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1、总账日常处理流程目录:1.凭证填制(包括损溢结转)2.审核(换人审核)3.记帐 4.报表的生成5.月末结账6.账表查询7.凭证查询一.    凭证的填制:点击新增,保存并新增一张凭证à录入科目金额回车录入对应科目à回车参照选择辅助核算项目或录入数量/单价à录入借贷方科目,按F2参照录入科目编号à录入摘要,或点击常用摘要进行增加或选入à选择日期à1.    单击【填制凭证】 单击【增加】2.    使用’=’自动找平借贷方金额, "空格"金额借与贷之间切换,"Ctrl+L" 开关千分符3.    使用删分进行删

2、行操作,使用插分进行插入行 二、结转本月损益    1.点击期末,点转帐生成,点击期间损益结转,然后选择类型下的收入或支出,再点击全选,再点左下角的包含未记账凭证,最后点击确定,将自动生成的凭证点保存即可。注:修改含有损益科目的凭证后,必须删除损益结转的凭证,再重新进行损益结转。三.    凭证的删除:点击确定à整理凭证à点击制单à1.点到带删除凭证上,点击上方下拉菜单的制单--【作废/恢复标记】2.不能删凭证的原因,a.凭证正在修改中,保存后再删        b.凭证已审核或记帐结帐,取消所有状态后再删整

3、理凭证为了彻底清除凭证,并保证凭证编号的连续性3.取消凭证作废标志:  点击【制单】 再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。 4.查询并修改删除凭证,点击【填制凭证】,点击下拉菜单的【查看】 四、凭证的审核1.更换操作员。必须换成非制单人;2.点击审核凭证,注意月份选择(只选择月份),确定后,双击凭证(点确定,点审核菜单,选择成批审核,点确定)1).逐张审核,点击审核,自动跳至下张未单据,一张张点过去。2).成批审核,点击下拉菜单的成批审核凭证。3)取消审核,由审核人进行审核,点击取消4)成批取消审核,由

4、审核人进行成批取消注意:必须以审核人的身份进去进行反审核的操作五、记账前提,所有凭证均进行审核1. 记帐:点击凭证-记帐,点全选,按下一步,下一步,点记账,点击完成   注意:a.必须试算结果平衡的前提条件下,才能够完成总账的记账工作。         b.上月未结账,本月是不允许记账的。  2. 取消记帐:在工具栏总帐菜单下点击期末,打开对帐窗口,直接按Ctrl+H,激活取消功能,然后关闭对账窗口。再点击总帐菜单下的凭证-------点恢复记账前状态,恢复所要记帐的状态,点恢复到月初状态,点确定。注:必须先

5、恢复结帐才能取消记帐。六、每月报表的生成1.双击UFO报表菜单,然后点击打开,选择报表模板打开(资产负债表或利润表)2.点击下拉菜单数据-->关键字-->录入->录入报表的年/月/日-->点击确认计算报表七、结帐(必须库存模块月结后才能结总账)点击期末-结帐,按下一步,对账,下一步,下一步,结账,完成取消结帐,按Ctrl+Shift+F6,必须帐套主管才能完成。八、帐薄查询:总账—账表—科目账1.总帐:点击下方工作台中的总帐,a.在科目中输入要查询的科目范围,如果只查询某一科目时,应在科目的上下两格中均录入该

6、科目。b.打勾末级科目只显示末级科目c.打勾未记帐凭证,查看总帐时才能显示未记帐的凭证(常用)按确认,即可查看总帐,双击记录显示该科目该月的明细帐。2、余额表:选月份,点确定。3、明细帐:跟总帐类似,注意月份的选择。双击记录可联查凭证。4:序时账:实际上就是凭证列表。5、    多栏帐:点击下方工作台的多栏帐打开界面a.定义:点击增加,选择核算科目(只能选择有明细科目的科目),点击自动编制,点击确定保存。b.查询:双击多栏帐,选择月份,打勾包含未记帐凭证(可选),确定查看,双击记录可联查凭证,点击上方转换可转

7、换科目的名称/科目编码。6、   综合多栏账:点击下方工作台的综合多栏帐打开界面用途:综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式,它除了可以以科目为分析栏目查询明细账,也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账,并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能,以方便用户对商品进销存状况的即时了解a.    无辅助核算科目的定义:点击增加,录入多栏帐名称,点击栏目组下方的增加,录入栏目组名,选择核算科目,点击右下的增加栏目,

8、双击科目编码,选择核算科目的明细科目,再反复增加多个明细科目后,点击确定保存返回到定义界面,点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义b.辅助核算科目的定义点击增加,录入多栏帐名称,选择辅助核算项目点击栏目组下方的增加,录入栏目组名,选择核算科目,点击右下的增加栏目,双击科目编码,选择核算科目,双击选择辅助项,再反复增加多个核算科目和辅助项后,点击确定保存返回到定义界面,点击

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