试剂试药验收、查对、接收操作规程.doc

试剂试药验收、查对、接收操作规程.doc

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1、试剂验收、查对、接收操作规程1目的:为了加强新进化学试剂规范管理。保证试剂的购入接收保存准确无误。2范围:本制度适用于内部化学试剂的验收查对接收。3职责:供应部主管、仓储负责人、化验室管理员对本办法的实施负责。4依据:2010版GMP文件。5内容5.1验收5.1.1接到业务员的通知,将化学试剂卸在指定区域里。5.1.2化学试剂管理员先检查试剂包装是否破损,受潮,变形,厂址、批准文号、合格证、品名标签是否俱全,化学性质是否标明。5.1.3实物与采购单核对。5.2入库5.2.1按进货的顺序、时间、品名分类登记进货台

2、账。5.2.2化学试剂仓库保管员,进行外观检查后填写请验单,交质管部经理。5.2.3已验收合格的化学试剂,由采购员按规定编号办理入库手续。5.2.4保管员根据填制的入库单,对照实物核实,无误后签字盖章。5.2.5在验收时发现有异常问题的化学试剂,仓库拒收,并由采购员联系厂家退货。5.3原装化学试剂贮存5.3.1将已办理入库的化学试剂,按不同品种分别登记在试剂库购入记录上。5.3.2对于有腐蚀性、易挥发、易燃的化学试剂要单独存放、标明品名、数量,做上危险品标志。5.3.3摆放时要轻拿轻放,货架板上的化学试剂排列整

3、齐,每个品种间隔20cm。5.3.4经常检查化学试剂仓库,掌握试剂库内试剂是否发生化学变化,有效期限是否已到,做好“十防”工作,即:防潮,防尘,防腐、防水,防震防破损,防变质,防爆,防虫,防鼠。5.3.5保持通风干燥,做好温湿度记录,每日记录一次。6相关记录无7变更历史

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