药品经营企业质量内审操作规程

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1、********公司文件文件名称:质量管理体系内部审核操作规程共2页第1页文件编号AXT-QP-002-2014新订修订√起草人审阅人批准人批准日期执行日期版本第三版变更原因符合GSP要求1.目的:评价验证企业质量管理体系是否符合GSP要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2.依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(卫生部90号令)等法律法规。3.范围:适用于企业GSP实施情况和质量管理体系所覆盖所有要求的内部评审。4.责任:4.1总经理负责批准本公司内审计划和《内审实施方案》,批准GSP实施情况内审报告。

2、4.2质管部负责编制内审计划和《内审实施方案》,并组织、协调内审活动的展开并编写内审报告。4.3企业质量负责人负责审核内审计划和《内审实施方案》。5.内容:5.1编制内审计划和《内审实施方案》5.1.1由质管部部长负责编制内审计划和《内审实施方案》,确定评审的范围和方法,经质量负责人审核,由总经理批准后实施。5.1.2内审每年度进行一次,并要求覆盖企业质量管理体系的所有要求和GSP有关规定。5.1.3内审计划的内容包括:审核目的与范围;审核依据与方法;审核时间。5.1.4《内审实施方案》的内容包括:审核目的与范围;

3、审核依据;参加人员;审核时间与审核安排。5.2内审准备5.2.1由质管部部长编制《内审实施方案》,交质量负责人审核后,由总经理批准实施。5.2.2内审实施方案的内容一般包括:内审目的、范围、依据与方法;内审组成员;受审部门与审核要点;审核时间与地点;内审预备会议与内审总结会议时间。5.2.3质管部应在了解受审部门的具体情况后,编写《质量管理体系内审检查表》,提前通知受审部门。5.3内审的实施5.3.1内审预备会议(首次会议)A、参加会议人员:企业领导、内审组成员、各部门负责人,与会者应签到,并由质量管理部保留会议记

4、录;B、由质量副总主持会议;文件名称:质量管理体系内部审核操作规程共2页第2页C、会议内容:由质量副总介绍本次内审的目的、范围、依据、方式、内审组成员、内审日程安排及其他有关事项。5.3.2现场审核A、内审组根据《质量管理体系内审检查表》对受审部门的质量体系文件、资源配置、文件执行情况和过程管理及其质量记录进行现场审核,将体系运行效果及不符合详细项记录在检查项目表;B、内审时审核员应公正而客观地对待所涉及的问题。5.3.3审核报告现场审核后一周内,质管部应完成《质量管理体系内部评审报告》,交质量负责人审核后,由总经

5、理批准。内审报告应含以下内容:A、内审目的、范围、依据与方法;B、内审组成员与受审部门代表名单;C、不合格项分布情况分析、不合格数据、重点项不合格数量;D、存在的主要问题分析;E、对企业质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的方面;F、对企业GSP实施情况的评审结论、存在问题及应改进的方面或项目条款。5.3.4内审总结会议(未次会议)A、参加人员:企业领导、内审组成员及各部门负责人,与会者应签到,由质量副总主持会议。会议记录及签到表由质量管理部保留存档。B、会议内容:质量副总重申内审目的;宣读内审报告;宣读不合

6、格项,并指出完成纠正措施的要求及期限;进行总结评审,企业领导讲话。C、由质管部发放《质量管理体系内部评审报告》至各相关部门,内审结果提交企业进行管理评审,并跟踪、检查记录。

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