商贸有限公司财务管理制度

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1、财务管理制度为提高商贸有限公司各项工作高效完成,完善直营部门现行管理规范,特制定此制度,通过小步快跑试错迭代,实现组织及个人共同成长。一、总则  财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1.1负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收货款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的

2、关系,依法纳税。1.2负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。181.3建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价公司的经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。1.4配合公司其他各部门工作。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。二、财务工作

3、程序2.1资金审批2.1.1领款单、(过账款、货款、垫付的费用等)过账款由经办人填写,填写要求:原始凭据,品类、数量、金额、,财务核对确认签字。2.1.1.1过账款填写要求:过账款附原始凭据、填写税点及税点金额,过账款数减税点金额,财务确认签字,经办人确定签字。2.1.2报销单、由经办人填写,填写要求附原始凭据(最好有发票,没有发票要有收据),填写代办部门,金额,事项,明细,日期,核销费用需要备注(核销二字,产品,明细,金额,核销时间)财务确认签字,经办人确定签字。2.1.3接待、礼品等预算金额需要提前给总经理,同意后办理领款单

4、。2.1.4借款单填写要求:走网络OA,借款人填写,金额,事项,明细,财务确定,采购确定(采购部分采购确定),总经理确定,出纳付款。出纳出单。2.1.5网络报销单,装卸费、运费、信用卡还款、借款单,填写要求:事项,明细,金额,合计。财务审批,总经理审核,出纳付款出单。182.1.6客户返利OA系统返利单申报,财务审核,总经理批准,回款后走领款程序。2.1.7审核票据内容和单据内容金额、内容,科目等不清楚、不明晰、不明确的一律不批。2.1.8审核票据核对日期、返利数量、回款情况、瓶盖、装卸等是否符合常理情况做出判断,不清楚、不明晰

5、、不明确的一律不批。2.1.9手工票据审批后由财务复核后送总经理办公室。2.2内务管理2.2.1财务专用章、公司法人章及支票必须由专人保管,公司人员使用印章必须对印章的使用情况进行登记。2.2.2往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司领导批准。2.2.3非正常经营业务调出资金须经过公司领导批准。2.2.4用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,重要凭证复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司领导批准。2.2.5押金条为重要凭证,业务办理完成最迟一个月交到财务,(附件)双方交接签字确定,财务代为保管。每月月会押金汇总汇报。

6、2.2.6凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人。2.3支票领用182.3.1支票领用单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;2.3.2银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;2.4财产管理2.4.1办公室财产台账在OA系统体现;2.4.2公司财产包括固定资产和低值易耗品;2.4.3财产购买后,行政办理OA财产录入,走报销程序,财务录入固定资

7、产或者低值易耗品。2.4.4固定资产的领用办理OA财产领取单,领用后归到部门具体到个人,妥善保管。2.4.5财产在公司内部之间转移使用应办理OA移交手续,移交手续由行政办理,OA通知财务部备案。2.5入库2.5.1采购单制作责任人第一人员潘建华,第二人员张灿,第三人员孟军华,第四人员李宗员。需要选择部门及采购人2.5.2入库单,由财务审核,订单当日审核完毕。核对产品、数量、金额。182.5.2采购入库单打印三联单,财务,库房,采购,各执一联。采购和财务需要签字。2.5.3对于空调货物,需要采购办理OA,通知库管、财务。2.5.4

8、购货单要以供应商的销售台账(后附库管签字)作为入库的依据,各项要素填写齐全,购货单日期为实际到货日期,有特殊情况的在摘要处写明情况。2.5.5对于金额较大的入库前的装卸费、运费等要做到购货单的采购费用中。财务监管费用填写金额及位置,查看摘要内容有无问题,采购时间

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