成品审核放行单(1)

成品审核放行单(1)

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1、批记录审核单编号:SMP-QU-02-010-R-01-01品名规格批号数量生产车间包装规格页码1/2审核项目审核标准审核结果生产审核内容1.批生产指令①批生产指令是否正确,是否有制定人、批准人签名;②生产指令中配方与工艺规程是否相符。()是/()否()是/()否2.生产用物料①所用物料有无合格检验报告单;②领料单与主配方是否相符,物料领用数量与领料单是否相符;③投料量符合现行工艺规程,投料次序正确,工艺参数控制规范。()是/()否()是/()否()是/()否3.批生产记录①记录及时、内容齐全、书写规范

2、、数据完整、准确,有操作人、复核人签名;②生产过程符合工艺要求,生产与设备状态、清场合格证等均符合要求;③中间产品有合格检验报告单,结果符合内控标准。()是/()否()是/()否()是/()否4.包装及记录①批包装指令是否正确,是否有制定人、批准人签名;②所用说明书、标签、合格证均正确,打印批号及有效期正确;③记录齐全、书写正确、数据完整、准确,有操作人、复核人签名。()是/()否()是/()否()是/()否5.车间环境①车间洁净区消毒是否规定SMP进行;②消毒周期是否在效期内。()是/()否()是/(

3、)否6.物料平衡①物料平衡计算公式正确;②各工序物料平衡结果符合规定。()是/()否()是/()否7.偏差与变更处理生产偏差、变更是否执行相应的处理程序,处理结果是否符合要求。()是/()否结论车间主任:日期:年月日符合规定()不符合规定()审核人:日期:年月日xxxx药业股份有限公司批记录审核单编号:SMP-QU-02-010-R-01-01品名规格批号数量生产车间包装规格页码2/2审核项目审核标准审核结果QA审核内容1.批生产记录①记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名;②有清场记录、清

4、场合格证;③中间产品按规定取样、检验,检验结果是否符合标准。()是/()否()是/()否()是/()否2.包装记录①记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名;②有清场记录、清场合格证;③所用说明书、标签、合格证均正确,批号打印及有效期正确。()是/()否()是/()否()是/()否3.物料平衡①物料平衡计算公式正确;②各工序物料平衡结果符合规定限度。()是/()否()是/()否4.环境与人员监测①生产环境监测符合规定;②人员卫生符合规定。()是/()否()是/()否5.监控记录及取样记录审核①

5、生产过程监控的记录齐全,有监控人签名;②监控项目齐全,结果符合规定;③取样单、取样数量正确。()是/()否()是/()否()是/()否6.偏差与变更处理①是否有生产偏差、变更及检验偏差、变更等;②偏差或变更是否执行相应的处理程序,处理结果是否符合要求。()是/()否()是/()否7.检验报告单审核①原辅料、包材的检验报告单项目、结果是否符合内控标准;②成品检验报告单是否规范。()是/()否()是/()否结论QA检查员:日期:年月日符合规定()不符合规定()QA负责人:日期:年月日Xxxx药业股份有限公司

6、批检验记录审核单编号:SMP-QU-02-010-R-02-01品名规格批号数量生产车间包装规格审核项目审核标准审核结果QC审核内容1.批检验记录①原始记录填写是否规范;数据计算是否准确,是否有复核人并签字;②检验原始数据的处理是否符合相关规程。()是/()否()是/()否2.检验过程①检验仪器是否经校验,是否在效期内;②玻璃计量器具是否经校验,是否在效期内;③试液、滴定液、标准品是否在效期内,是否有记录;④检验方法是否经验证。()是/()否()是/()否()是/()否()是/()否3.车间环境车间环境

7、监控数据是否合格;是否在效期内。()是/()否4.检验报告单审核原辅料、中间体、成品的检验报告单项目是否规范、检验报告单结果是否符合内控标准。()是/()否5.检验偏差①是否有检验偏差;②检验偏差是否按照相关规程进行处理。()是/()否()是/()否结论符合规定()不符合规定()QC负责人:日期:年月日Xxxx药业股份有限公司成品审核放行单编号:SMP-QU-02-010-R-03-01品名规格批号数量生产车间包装规格审核内容结果1.已完成所有必需的检查、检验。()是/()否2.生产、检验部门相关主管人

8、员已签名确认,对批记录进行过审核。()是/()否3.主要生产工艺和检验方法已经过验证。()是/()否4.产品的生产、检验符合相关法规、药品注册要求、质量标准和检验标准。()是/()否放行结论:经对以上内容的审核。本批产品符合规定,同意放行□不符合规定,不同意放行□质量受权人:日期:年月日Xxxx药业股份有限公司

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