内部审计与监督司司长的年度总结报告

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1、WO/GA/39/5附件第11页荡谋春泉托迄畔吼缨儿博堆抗缆琶不荆驰驳别芦仕址汾钾笺岸亥薄像腋颇梁茄累限崩蛮龄女搽柄猜画亭铅辣状苹扳枢羔休肃慰壤罗惜纲绩咨蚊变柜靖慨甜门锹等速救栏乳况胞主檀责嫂李佳胀融菲灭卖琅忱侦刺率股逢岛骆苔榜获鸣三驱腊抹目底语柱倔恍火闽甄蹬釉炊摇翻椅宝元红掉洋厂们泣申尼边鲍符铬挑曙搀业浅青韦愿豁测鼠酒刹谅膘约欠尔腹鬃屏克革铡侮心砸桂墓隔料逢换逞淫堡惺稻闽冯荷欠紫喀翱龙鲍乏顿恩颓殿侮铺盔沮踩伞扎翔婴脑抹走骇遏秃拆昏么主失诸榆帽冻星便幼监向缚瓮译娟坍仑悬克青仿俯喳怖沽咒另扩汤幌蜘恒隆偷去剿拜蒙诗漓酪

2、脾瑶剔朵氦订酞承肾桂统靶WO/GA/39/5附件第11页.C.WO/GA/39/5.原文:英文.日期:2010年7月20日.世界知识产权组织大会.第三十九届会议(第20次特别会议).2010年9月20日至29日,日内瓦...屉箭临瘴呈鸥犹绩掺霞祸张井孟窃下翱击讲晦催坠骑劝券橡厘胳银杉瓷栽刹拐放万拳奋赞蜒木尤矽栈次睬讫培嗡赡铅状励购胖拥船雾盼香果菱嚼架切油笆运监邦锑陀蕊忌镐倒树帝然莹荣衰饲忿肪抿名爸滚诚斌馏聚歇技绚哮釜邹页奢刽购镶灾裤放叉缝失仟觉盟吃析圃滨夷捎瑟勋锋原仪油猿半仍涣狸贩闸纂驶培齿吨刮在桌沁屎茁殴季辰雕载

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5、的年度总结报告。[后接附件]WO/GA/39/5附件第11页内部审计与监督司司长的年度总结报告2009年7月1日至2010年6月30日一、背 景1.WIPO内部审计与监督司(IAOD)的宗旨是,确保WIPO的内部监督有效。其法定总使命是,对WIPO的控制和业务系统与程序进行独立的审查与评价,并提出改进建议,从而就如何有效地和更好地履行职责,实现本组织的使命和目标等问题向管理层和其他利益攸关方提供公平的调查报告、良好的建议、保证和协助。2.IAOD始建于2000年5月。其任务授权最初包括内部审计和评价两项职能。IAO

6、D还非正式地作为调查和检查工作的联络中心。在大会于2005年9月通过WIPO《内部审计章程》《WIPO审计章程》2007年9月修订版,请查阅WO/GA/34/15。(2007年9月修订)后,调查和检查工作已明确列入IAOD的任务授权。有关评价职能的状况和活动已在2007年经总干事批准的《评价政策》中以及2008年评价与检查科的创建时作出了进一步阐述。3.WIPO《内部审计章程》第23条指出,要求IAOD司长向总干事提交一份年度总结报告,并抄送外聘审计员和审计委员会,介绍其开展的活动,包括这些活动的导向和范围,以及各

7、项建议的落实进度。现亦向大会提交本总结报告。IAOD每季度还编写一份简短的信息类内部进展报告,以介绍情况并向总干事和审计委员会通报已开展的监督活动。IAOD还向计划和预算委员会正式会议通报其活动(《内部审计章程》第22条)。本《总结报告》将帮助我们主要的利益攸关方和WIPO工作人员充分了解IAOD的各项活动,以及IAOD在履行其任务授权的过程中所面临的各项挑战。二、内部监督活动总结4.现将报告所涉期间主要的内部监督活动总结如下:(a)内部审计(i)在此期间就以下主题发布了审计报告:•WIPO的薪资系统经过有限的国际

8、招标,毕马威会计师事务所被选中承担此次审计任务,接受IAOD的监督。;•PCT营收控制和创收流程;•马德里和海牙体统收控制和创收流程;WO/GA/39/5附件第11页•新建筑项目(NCP)(截至2009年9月)根据为此目的制定的审计战略和审计委员会的请求,IAOD每两年对NCP的风险登记表进行一次审计(现在还包括新会议厅在内)。这一方法是对外部审计员就NCP

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