仓库管理程序案例

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1、仓库管理程序案例1、目的1、1使用适当的搬运方法,以保证原材料、半成品、成品在搬运过程中不受到损伤。1、2规定产品的贮存控制程序,以防止产品在贮存过程损坏,变质及误用。1、3为了有效地控制产品包装和交付过程的管理工作,以保证产品包装质量和交付质量符合规定。2、适用范围适用于本公司与产品与关的原材料、半成品、成品。3、职责3、1货仓组负责产品的搬运、贮存、防护和交付。3、2品保部负责库存产品的损坏、变质的验证。3、3生产部负责产品的包装。4参考文件〈产品标识和可追溯性程序〉〈出货管制程序〉5工作程序5、1搬运5、1、1车间员工及仓库搬

2、运工在搬运产品时,不得因搬运不当而损坏产品。5.1.2车间和货仓管理员要保证搬运所使用的运输工具符合要求,防止因运输工具的缺陷而损坏产品。5、1、3使用搬运设备的部门负责对搬运设备的维护和保养,保证不因为设备失修而在搬运过程损坏产品和发生安全事故。5、1、4车间和货仓管理员负责保证车间、货仓内的通道畅通无阻,防止在搬运过程中发生碰撞而损坏产品,5、1、5原材料、在制品和成品在搬运搬运后应检查标识是否失落,如有失落通知品检员确认补办。5、2贮存和防护5、2、1原物料到厂后,由货仓管理员先交物控员并在送货单上签名确认来料,货仓管理员按单

3、所载的数量点货验收,并注意来料包装的完整性,货仓管理员根据每天的来料填写进料清单,送交PMC部。5、2、2原材料经货仓点收后,把送货单交物控员,并开IQC检验报表交品保部IQC,经品保部IQC确认后方可入库由货仓管理员办理货物入库手续,不合格品,由品保部交PMC部,PMC部采购员通知原材料供应商退货,由PMC部采购员开具退料单,发还供应商原货,发货人和收货人在单上签字,如遇上紧急物料,由IQC通知品保部、PMC部,经品保部主管和PMC部主管确认后方可特采入库。5、2、3库存品定期评估的不合格品按〈报废流程规定〉处理。5、3原材料的发

4、放:5、3、1生产车间需要用的原材料时,由部门开领料单,由生产部主管确认后,交物控员确认,货仓凭物控员确认的领料单发货,发货人和收货均需在领料单上签名确认,并注明发货日期。5、3、2生产用的原材料发放,按先进先发,后进后发的顺序进行。5、3、3生产车间领领原材料,在生产中发现不良品,要退回货仓时,由部门填写原为退库单,经车间主管确认后,交品保部与物控员确认,品检员将合格标签改成不合格标签,由采购员负责办量退料手续通知供应商,并用退料单通知货仓发货。5、4成品的入库:5、4、1成品入库应由生产车间签发成品入库单,由生产部主管确认,品检

5、部在包装箱上贴上或盖上品检合格标识或加上品检报告后,货仓管理员再凭入库单点数入库。5、4、2成品的包装由生产车间负责,货仓在点数入库时,应仔细检查包装的完整性,不符合要求的应拒绝入库。5、5成品的发放5、5、1出货前一天由PMC跟单员发出货通知单,由PMC主管审批后,交品保部、货仓组、生产部作好出货准备安排。5、5、2由跟单员开出送货单,交货仓员凭送货单或出货通知单,开出成品出库单,发货。5、6货仓物料的防护:5、6、1货仓保管的物料、均应分类堆放,不得混放,每件物品均要有明显标志,注明合格品,不良品等状态,未检验品以标牌标志表示待

6、验状态。5、6、2物料的保管要落实责任,要做到实物与账目相符,手续齐备,凭证齐全。5、6、3如发现产品有任何损坏时,应立即向部门主管提出。5、7包装5、7、1生产部按照生产命令要求呀作业批示书组织包装。5、7、2包装前应检查所包装产品是否有合格标识。5、7、3逐件检查产品及包装物的外观质量,确认无误后,按要求进行包装。5、7、4对不合格品有权拒绝包装。5、7、5品检员要检查包装质量。5、8交付5、8、1交付方式按〈出货管制程序〉执行。5、9盘点5、9、1货仓管理员负责每月的盘点工作,以核实货账相符,并同时检视各原材料、半成品及成品品

7、质状态,如发现有问题,立即向PMC部主管报告、盘点记录于盘点表,表须交PMC主管审核,由物控员提交财物部。进料清单单号:日期:项目供应商物料编号货品数量账页备注一联货仓;二联采购:三联PMC部货仓:物控员:PMC主管:成品入库单单号:日期:生产单量成品编号客户成品名称数量包装账页备注制单:生产主管:货仓:出货通知单日期:客户订单号规格名称数量包装形式出货日期备注一式五份:一份PMC部:一份品保部;一份货仓;一份营业部;一份生产部制表:审核:成品出库单单号:日期:订单号客户成品编号成品名称数量包装账页备注货仓:PMC主管:

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