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3、算执行情况 2008年,全市财政工作以科学发展观为指导,认真贯彻落实市委十届五次、六次、七次全会精神,紧紧围绕建设幸福美好新通州发展主题和全面小康的奋 斗目标,自觉顺应国家宏观调控政策,坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力,不断提高财政综合管理水平,全市收支规模持续扩大,公共财政保障职能不断增强,服务发展水平逐步提升,财政管理机制继续优化,有力促进了全市经济社会全面健康和可持续发展。 (一)收入情况 市十四届人大第一次会议批准2008年财政收入预算为414000万元。根据1-10月财政收入预算执行情况及部分收入政策变化因素,经市十四届人大常委会第六次会议批准,收入预算调
4、整为431000万元。其中,“两税”收入与年初预算持平,调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元,调增地方固定工商税和其他财政收入预算6800万元,调增基金收入预算13700万元。2008年末,由于电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等因素,预计完成财政总收入405800万元,占预算%,比上年(下同)增收66410万元,增长%。其中,消费税和增值税160200万元,增长%;企业所得税和个人所得税59551万元,增长%;地方固定工商税和其他财政收入102349万元,增长%;基金预算收入83700万元,增长%。 预计完成地方一般预算收入165385万元,占预算%
5、,增长18%。具体完成情况如下: 1、增值税(25%部分)39216万元,增长%。 2、企业所得税和个人所得税(40%部分)23820万元,增长%。 3、地方固定工商税74249万元,增长%。 4、耕地占用税和契税9199万元,下降%。其中,耕地占用税586万元,下降%;契税8613万元,下降%。 5、专项收入6230万元,增长24%。其中,排污费、水资源费收入1862万元,下降%;教育费附加收入4368万元,增长%。 6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入12671万元,下降%。 (二)支出情况 市十四届人大第一次会议批准200
6、8年财政支出预算为251480万元。预--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------~6~================精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,欢迎阅读下载==============算执行过程中,根据上级有关规定和新增支出因素,经市十四届人大常委会第六次会议批准,支出预算调整为276960万元,列收列支项目超短收相应减少支出9401万元,省和南通市追加支出指标30204万元,上年项目结转11480万元,合计支出预算为309243万元。2008年,预计财政
7、支出299827万元,占预算97%,比上年(下同)增加60572万元,增长%。其中,一般预算支出214440万元,占预算%,增支42212万元,增长%;基金预算支出85387万元,占预算%,增支18360万元,增长%。结转下年支出9416万元。具体支出情况如下: 1、一般公共服务支出(含综合治理和平安创建专项经费)42004万元,占预算%,增长%。 2、国防支出954万元,占预算97%,下降%,主要是上年安排了人防工程支出。 3、公共安全支出18807万元,占预算%,增长%
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