市政府财政预算(草案)工作汇报范文

市政府财政预算(草案)工作汇报范文

ID:8217349

大小:46.91 KB

页数:9页

时间:2018-03-10

市政府财政预算(草案)工作汇报范文_第1页
市政府财政预算(草案)工作汇报范文_第2页
市政府财政预算(草案)工作汇报范文_第3页
市政府财政预算(草案)工作汇报范文_第4页
市政府财政预算(草案)工作汇报范文_第5页
资源描述:

《市政府财政预算(草案)工作汇报范文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、市政府财政预算(草案)工作汇报范文尊敬的**领导:我就全市20**年财政预算执行情况和20**年财政预算进行报告,请予审议。一、20**年财政预算执行情况20**年,全市财政工作以科学发展观为指导,认真贯彻落实市委十届五次、六次、七次全会精神,紧紧围绕建设幸福美好新通州发展主题和全面小康的奋斗目标,自觉顺应国家宏观调控政策,坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力,不断提高财政综合管理水平,全市收支规模持续扩大,公共财政保障职能不断增强,服务发展水平逐步提升,财政管理机制继续优化,有力促进了全市经济社会全面健康和可持续发展。收入情况第9页市十四届人大第一次会议批准20**

2、年财政收入预算为414000万元。根据1-10月财政收入预算执行情况及部分收入政策变化因素,经市十四届人大常委会第六次会议批准,收入预算调整为431000万元。其中,“两税”收入与年初预算持平,调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元,调增地方固定工商税和其他财政收入预算6800万元,调增基金收入预算13700万元。20**年末,由于电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等因素,预计完成财政总收入405800万元,占预算94.2%,比上年(下同)增收66410万元,增长19.6%。其中,消费税和增值税160200万元,增长18.1%;企业所得税和个人所

3、得税59551万元,增长24.4%;地方固定工商税和其他财政收入102349万元,增长16.4%;基金预算收入83700万元,增长23.1%。预计完成地方一般预算收入165385万元,占预算96.9%,增长18%。具体完成情况如下:1、增值税(25%部分)39216万元,增长18.6%。2、企业所得税和个人所得税(40%部分)23820万元,增长24.4%。3、地方固定工商税74249万元,增长34.7%。4、耕地占用税和契税9199万元,下降29.1%。其中,耕地占用税586万元,下降56.8%;契税8613万元,下降25.9%。5、专项收入6230万元,增长24%。

4、其中,排污费、水资源费收入1862万元,下降5.5%;教育费附加收入4368万元,增长43.1%。6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入12671万元,下降14.3%。支出情况市十四届人大第一次会议批准20**年财政支出预算为251480万元。预算执行过程中,根据上级有关规定和新增支出因素,经市十四届人大常委会第六次会议批准,支出预算调整为276960万元,列收列支项目超短收相应减少支出9401万元,省和南通市追加支出指标30204万元,上年项目结转**80万元,合计支出预算为309243万元。20**年,预计财政支出299827万元,

5、占预算97%,比上年增加60572万元,增长25.3%。其中,一般预算支出214440万元,占预算96.2%,增支42212万元,增长24.5%;基金预算支出85387万元,占预算98.8%,增支18360万元,增长27.4%。结转下年支出9416万元。具体支出情况如下:第9页1、一般公共服务支出(含综合治理和平安创建专项经费)420**万元,占预算99.3%,增长11.8%。2、国防支出954万元,占预算97%,下降71.6%,主要是上年安排了人防工程支出。3、公共安全支出18807万元,占预算96.5%,增长39.7%。4、教育支出60981万元,占预算96.3%,

6、增长19.9%。5、科学技术支出5382万元,占预算95.8%,增长34.6%。6、文化体育与传媒支出2758万元,占预算95.8%,增长71.7%。7、社会保障和就业支出23051万元,占预算99.1%,增长19.8%。8、医疗卫生支出12436万元,占预算91.4%,增长77.2%。9、环境保护支出3715万元,占预算95.8%,增长71.7%。10、城乡社区事务支出8320万元,占预算94.5%,增长40.2%。11、农林水事务支出25401万元,占预算97.2%,增长37.7%。12、交通运输支出1041万元,占预算100%,下降9%,主要是上级追加指标3减少所

7、致。13、工业商业金融等事务支出6465万元,占预算77.8%,增长28.2%。14、其他支出3125万元,占预算99%,增长31%。第9页15、基金预算支出85387万元。其中,社会保险基金支出46264万元,教育附加基金支出1737万元,文化事业建设费支出86万元,残疾人就业保障金支出460万元,国有土地使用权出让金支出32764万元,农业土地开发支出985万元,城镇公用事业附加支出1241万元,农业发展和育林基金支出466万元,公路客货运附加费支出245万元,散装水泥专项资金支出233万元,墙体材料专项基金支出710万元,其他政府性

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。