内审报告-模板.doc

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1、内审报告审核日期:2015.3.27-30(2015年第1次)目的:检查本公司自2009年7月1日建立并实施的质量环境安全综合管理体系,是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求,是否具备认证审核的条件。范围:公司所有职能部门、场所和各类活动依据:1.ISO9001:2008、IS014001:2004和OHSAS18001:2007;2.公司质量环境安全综合管理体系文件和有关规定;3.公司适用的法律法规和其它要求。审核组长:审核组成员:不符合分布:不符合项分布详见附表。针对出现的问题,已与相应部门的主要负责同志进行了沟通,要求各部门严格

2、按照综合管理体系文件要求进行运作,各部门也都已经给出了相应的整改措施,公司拟制定相应的数据分析文件。审核情况综述:公司质量环境安全综合管理体系开始运行以来,公司领导都很重视,做了大量工作,各个部门负责人认真对待,基层员工贯标意识较强,各项工作按照程序要求都能得到有效运行和控制,基本符合ISO9001:2008、IS014001:2004和OHSAS18001:2007标准的要求和适用的法律法规的要求,遵循公司质量环境安全方针,基本实现了预期的质量环境安全目标,符合公司策划的要求。在肯定实施管理体系所取得成绩基础上,我们也应对体系运行中所暴露出的薄弱环节提出改进意见。本次

3、内审所反映出的问题主要集中在:1.中低层员工对有关文件要求不熟悉。2. 文件、记录控制的有效性管理承待加强;3.数据分析工作没有很好地开展,对本单元目标、指标完成情况缺少后续分析;4.服务、环境的运行控制还需加强;分析产生不符合的主要原因是,全员培训力度不够,对标准和文件的理解程度不一致,一些工作环节做得不够细致、规范。在这次审核中,需要做出说明的是,审核是采取抽样进行的,存在有一定的风险和局限,审核只能观察样本,可能有些实际存在的问题尚未被发现。在一些单位、部门发现了不合格,并不表示这些部门工作做得不好,没有发现或发现很少不合格的,也不表示这些部门工作不存在问题。对未

4、审核到的各单位、部门应按一体化管理体系要求进行自查,并对自身存在的问题进行纠正和预防,确保一体化管理体系在公司范围内能正常持续地运行。还有,审核组在审核过程中有些问题作为“观察项”已向受审核单位、部门以书面的形式或者已在末次会议上提出和强调,也请各单位、部门给予重视并纠正。对本次审核中出现的不合格项,已发至相关责任部门进行整改,受审核单位/部门需按规定时间在15天内给予纠正、关闭,以便达到公司一体化管理体系持续改进的目的。审核结论:从本次审核结果来看,我公司的质量体系的实施是有效的、符合并适用我公司的管理要求。审核结论:■合格          □不合格        

5、  □完全不合格是否需要重审:□需要          ■不需要          □其 它公司的综合管理体系,已基本具备了通过第三方认证的条件。各部门要以此次内审为契机,对所发现的不合格及时采取纠正和纠正措施,为迎接质量环境管理体系认证作好准备,待进行完管理评审后,确定审核时间,争取认证一次成功通过。报告发放范围:□总经办  □品质部   □生产部  □研发中心 □行政部 □市场部   □资材部  □财务部审核组长:管理者代表:总经理:日期:日期:日期:相关文件:首次会议和末次会议签到表、审核计划、不符合项报告、内部审核检查表、内审员花名册等。附件:内部审核不合格项分

6、布表。部门存在问题不符合项数量不符合项条款QMSEMSOHS共性问题1.查员工对质量方针和健康安全环境方针了解,大多数不明确;1项5.34.24.22.无各个部门机构负责的外来文件、受控文件的清单;无各个部门机构负责的受控记录的清单;无各个部门机构负责受控文件和记录的借阅和处置情况记录;3项4.2.34.2.44.3.24.4.54.3.24.4.53.查问QMS总目标和本部门分目标,大多数不明确;1项5.4.14.查问本部门职责,多数不明确;1项5.5.14.4.14.4.15.查环境因素识别范围和危险源辩识范围的了解不够;无环境因素和风险清单;无环境目标指标和环境方

7、案;无安全目标指标和环境方案;4项4.3.14.3.34.3.14.3.34.3.14.3.36.查现场,发现工作人员劳保用品的佩戴不规范。1项4.4.67.办公区的防火措施不足。1项4.4.68.无废弃物责任部门,缺少分类存放管理及处置方案,部1.无2008年度设备中修计划。项2.查CD5T设备验收单,有空页。项3.无设备故障原因分析及预防措施记录。项部1.查5月份“用电安全培训”无相关记录;6月份“钻具螺纹检测技术培训”无相关记录。2.查无新进工具的检查验证和核准记录。3.查无材料采购计划的实施跟踪记录。4.查物资库存,帐物不符,也无

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