县十六届人大

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1、县十六届人大第三次会议文件(3)广宁县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月24日在广宁县第十六届人民代表大会第三次会议上广宁县政协副主席、财政局局长李金洲各位代表:我受县人民政府委托,向大会作广宁县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告,请予审议,并请列席的同志提出宝贵意见。一、2017年预算执行情况(一)一般公共预算执行情况1.收入执行情况据快报反映,2017年全县一般公共预算收入完成44,527万元,同比增收2,782万元,增长6.66%,为年度预算的101.58%。(1)税收收入完成28,319万元,同比增收2,888

2、万元,增长11.36%,为年度预算的104.20%,其中:国税收入(县库)完成10,190万元,同比增收1,36711万元,增15.49%。地税收入(县库)完成18,129万元,同比增收1,521万元,增长9.16%。(2)非税收入完成16,208万元,同比减收106万元,下降0.65%,为年度预算的97.32%。非税占比从去年同期的38.36%下降到36.40%,收入质量有所提高。其中:行政事业性收费收入完成3,201万元,同比增收1,062万元,增长49.65%。罚没收入完成2,335万元,同比增收775万元,增长49.68%。捐赠收入4万元,同比减收81万元

3、,下降95.29%。政府住房基金收入343万元,同比减收589万元,下降63.20%。专项收入完成2,740万元,同比增收313万元,增长12.90%。国有资源有偿使用收入完成6,893万元,同比减收1,897万元,下降21.58%。其他收入完成690万元,同比增收309万元,增长81.10%。国有资本经营收入2万元。2.支出执行情况据快报反映,2017年全县一般公共预算支出233,708万元,同比减支8,974万元,下降3.70%,为支出计划的100.31%。(1)一般公共服务支出21,723万元,同比减支23万元,11下降0.11%。(2)国防事务支出132万

4、元,同比减支131万元,下降49.81%。(3)公共安全支出13,366万元,同比增支1,937万元,增长16.95%。(4)教育事务支出53,330万元,同比减支1,779万元,下降3.23%。(5)科学技术支出3,203万元,同比增支231万元,增长7.77%。(6)文化体育与传媒支出4,622万元,同比增支449万元,增长10.76%。(7)社会保障和就业支出30,052万元,同比减支5,351万元,下降15.11%。(8)医疗卫生与计划生育支出42,997万元,同比增支11,552万元,增长36.74%。(9)节能环保支出2,106万元,同比减支2,219

5、万元,下降51.31%。(10)城乡社区事务支出14,661万元,同比增支1,000万元,增长7.32%。(11)农林水事务支出26,947万元,同比减支7,390万元,下降21.52%。(12)交通运输支出15,751万元,同比增支3,899万元,增长32.90%。(13)资源勘探电力信息等事务支出44511万元,同比减支6,709万元,下降93.78%。(14)商业服务业等事务支出431万元,同比减支133万元,下降23.58%。(15)国土资源气象等事务支出2,809万元,同比增支915万元,增长48.31%。(16)住房保障支出11万元,同比减支4,955

6、万元,下降99.78%。(17)粮油物资储备管理等事务支出220万元,同比减支171万元,下降43.73%。(18)其他支出902万元,同比增支204万元,增长29.23%。全县一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入246,967万元;一般公共预算支出加上专项上解等支出,财政总支出246,629万元。收支相抵后,滚存结余338万元。(二)政府性基金预算执行情况据快报反映,2017年本级政府性基金预算收入完成18,254万元,为调整后预算的114.09%;基金支出35,821万元(含上级补助支出),为调整后预算的223.8

7、8%,主要是征地和拆迁补偿、土地开发、城市基础设施配套等支出。政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计42,077万元;政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金,支出总计40,464万元。收支相抵后,滚存结余1,613万元。11(三)国有资本经营预算执行情况据快报反映,2017年国有资本经营预算收入550万元,按照收支平衡的原则,安排调入一般公共预算。(四)社会保险基金预算执行情况根据《预算法》第十一条“社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡”,社会保险基金预算执行情况由市统一编制。二、2017年财政工作主要成效(一)狠

8、抓收入征管

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