【管理制度】采购管理制度

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1、天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632采购管理制度标准采购作业程序   采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如:  □采购作业程序及要点标准采购作业细则  □请购  第一条请购部门的划分  各项材料的请购部门如下:  (一)常备材料:生产管理

2、部门  (二)预备材料:物料管理部门  (三)非常备材料:  1.订货生产用料:生产管理部门  2.其他用料:使用部门或物料管理部门  第二条请购单的开立、递送  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。  (三)紧急请购时,由请购部门于

3、"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。  第三条免开请购单部分  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:  1.贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。  2.招待用品:饮料、香烟等。  3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。  4.打字、刻印、报表等。 

4、 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。  第四条请购核决权限  (壹)内购:  1.原物料:  (1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。  (2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。  2.财产支出:  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。  3.总务性用品:  (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预估在10

5、00元至1万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。  (二)外购:  1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。  2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。  第五条请购案件的撤销  (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。  (二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:  1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,

6、送回原请购部门。  2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。  3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。  □采购  第一节一般规定  第六条采购部门的划分  (一)内购:由国内采购部门负责办理。  (二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。  (三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。  第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及

7、采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:  (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。  (二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。  第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。  第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价  (一)采购经办人

8、员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话

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