廊坊审计局2017部门预算信息公开说明

廊坊审计局2017部门预算信息公开说明

ID:31852504

大小:67.00 KB

页数:11页

时间:2019-01-21

廊坊审计局2017部门预算信息公开说明_第1页
廊坊审计局2017部门预算信息公开说明_第2页
廊坊审计局2017部门预算信息公开说明_第3页
廊坊审计局2017部门预算信息公开说明_第4页
廊坊审计局2017部门预算信息公开说明_第5页
资源描述:

《廊坊审计局2017部门预算信息公开说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、廊坊市审计局2017年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等规定,现将廊坊市审计局2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻落实《审计法》、《审计法实施条例》和国家、省相关法律法规,主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。(二)起草审计方

2、面的规范性文件;参与地方性财经政策法规的研究;拟订并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。10(三)向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内

3、作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:1、市级预算执行情况和其他财政收支,市本级预算部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。2、中央、省和市财政转移支付资金。3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4、市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6、市政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支

4、。108、法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。(五)按规定对市直有关部门、事业单位市管党政主要领导干部,市属国有及国有控股企业领导人及依法属于市级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。(六)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。(八)与县(市、区)政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督县(市、

5、区)审计机关的业务,组织县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县(市、区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县(市、区)审计机关负责人。(九)组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。(十)指导和推广信息技术在审计领域的应该,组织建设审计信息系统。(十一)承办市政府和省审计厅交界的其他事项。10机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市审计局(局机关)行政正处级财政拨款廊坊市经济责任审计局事

6、业副处级财政性资金基本保证廊坊市政府投资审计办公室事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我市预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明:10反映本部门当年全部收入。2017年度预算收入1901.76万元,其中:一般公共预算收入1901.76万元,事业收入0万元,其他收入0万元。2、支出说明:收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年度预算支出1901.76万元,其中:基本支出8

7、87.36万元,包括人员经费支出和日常公用经费;项目支出1014.40万元,主要为审计事务、审计业务和信息化建设。3、比上年增减情况:2017年预算收支安排1901.76万元,较2016年预算减少305.29万元,其中:基本支出增加101.67万元,主要为人员经费支出;项目支出减少406.96万元,主要为审计业务支出和其他城乡社区支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排120.86万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增

8、减变化原因2017年,我单位“三公”经费预算安排49.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,10公务用车购置及运行费46.40万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费46

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。