公司出差报销制度

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1、.页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.公司出差报销制度页脚..页眉.  有很多的公司,都有多个岗位的员工需要出差,不管是技术人员,高管还是业务人员,都有各样的费用出现需要报销。那么如何制定相应的正规的费用报销管理制度呢?可参考以下的公司出差报销制度的范本:    为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。    一、办理程序    1、出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门

2、负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。    2、出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写用款申请单,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。    3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。    4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。    5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或

3、情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。    6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。    7、出差时借款,本着前账不清、后账不借的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。    二、费用标准    总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用

4、,节约归己,超支不补。    (1)住宿标准(金额单位:元。下同): 页脚..页眉.区/人员特区直辖市省会城市省辖市页脚..页眉.县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经理页脚..页眉.18013012010080页脚..页眉.其余人员1501101008060页脚..页眉.   (2)伙食补助费:地区/人员特区页脚..页眉.直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理页脚..页眉.实报实销经理604040页脚..页眉.4040其余人员6040页脚..页眉.404040    (3)市内交通费: 

5、页脚..页眉.地区/人员特区直辖市省会城市省辖市页脚..页眉.县级市及以下总经理实报实销经理页脚..页眉.108553页脚..页眉.其余人员108553页脚..页眉.   (4)交通工具标准: 工具/人员飞机页脚..页眉.火车轮船长途汽车出租车总经理页脚..页眉.普通舱软卧软座二等舱实报实报页脚..页眉.经理预申请硬卧硬座三等舱可乘页脚..页眉.实报其余人员硬卧硬座三等舱页脚..页眉.可乘预申请页脚..页眉.   三、报销办法    (一)住宿费报销办法    1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的

6、办法,按实际住宿的天数计算报销。    2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。    3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。    4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。    (二)伙食补助费报销办法    中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半

7、天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。    (三)交通费报销办法    1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。    2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。    3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:    (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的

8、;    (2)携有巨款或重要文件须确保安全的;    (3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;    (4)陪同重要客人外出的;    (5)执行特殊业务或夜间办事不方便的    以上情况须请示部门主管同意后方可报销。    4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。    (四)

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