内部控制合规流程_采购和应付款

内部控制合规流程_采购和应付款

ID:35111665

大小:126.00 KB

页数:9页

时间:2019-03-18

内部控制合规流程_采购和应付款_第1页
内部控制合规流程_采购和应付款_第2页
内部控制合规流程_采购和应付款_第3页
内部控制合规流程_采购和应付款_第4页
内部控制合规流程_采购和应付款_第5页
资源描述:

《内部控制合规流程_采购和应付款》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、word格式整理版XX股份有限公司内部控制合规工作文件业务流程:2.采购合规工作年度:截至[YYYY年MM月DD日]学习参考word格式整理版目录A.流程信息3A1.流程概览3A2.相关部门与责任4A3.审批权限5A4.关键文档5B.内部控制政策及原则6C.内部控制程序C1.控制目标清单C2.控制程序2.1供应商管理2.2预算编制2.3请购与审批2.4采购与验收2.4.1采购2.4.2验收2.4.3入账2.5付款2.6预付账款及应付账款管理2.7不相容职责分离学习参考word格式整理版A.流程信息A1.流程概览A1.1目的加强对采购业务的内部控制,规范请购与审批、采购与验收、付款等行为,防范

2、采购过程中的差错和舞弊,保证采购业务合法、合规、有序的开展及在财务报表中反映的完整性与准确性。A1.2适用范围采购业务政策及原则适用于本公司集团内部各公司,包括总部及各子公司;各公司可在此管理政策及原则下制订各自具体的采购业务内部控制程序。A1.3定义与分类本文件中所称采购,主要是指公司外购商品并支付价款的行为。外购商品包括原材料、包装物、工程物资、低值易耗品等,但不包括固定资产、无形资产等资本性支出的采购。外购存货按照采购成本进行初始计量,采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。A1.4流程范围本流程主要描述了本公司对采购业务的内部控制环节

3、,包括供应商的管理、请购与审批、采购、验收、入账、预付账款及应付账款管理等。由于工程物资、低值易耗品的采购流程与存货非常类似。因此,本流程同样适用于这些商品的对外采购业务。固定资产、无形资产等资本性支出的采购政策及原则请参见其对应流程。公司外购服务并支付价款的控制,可以参照本流程的规定执行。本流程所描述的供应商管理的内部控制环节,适用于公司所有的供应商,包括存货供应商、固定资产供应商、无形资产供应商、服务供应商等。以下与本流程相关的内部控制环节,在以下相关流程中有详尽的指引,本流程将不作详细描述:子流程控制活动相关流程2.2预算编制P2.2.1编制采购预算0预算2.4采购与验收P2.4.1.

4、3签订采购合同1合同协议2.4采购与验收P2.4.2.3存货管理3存货与成本2.4采购与验收P2.4.3.1采购发票管理19税项2.5付款P2.5.1采购付款申请、审批与支付20资金学习参考word格式整理版A2.相关部门与责任1.采购部(采购管理与执行部门)1)参与合格供应商的评审、选择和定期审查;2)编制采购预算和采购计划。根据公司生产经营计划,编制与其相匹配的合理的采购计划,统筹安排采购;3)进行采购业务的预算管理。对请购部门提出的采购申请进行审核,确保严格执行采购预算。对于超预算和预算外采购项目,要求请购部门遵照预算外审批程序进行审批;4)执行采购。严格按照公司的规定进行供应商选择、

5、询价议价定价、发出采购订单、签订采购合同、跟踪采购订单执行进度等;5)参与来货验收。确保来货正确,及时处理验收过程中出现的异常情况;6)办理采购付款。对采购合同协议约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核,并提交付款申请。2.仓库(存货实物管理部门)1)参与合格供应商的定期审查;2)实物管理。按照存货类别分别设立仓库和仓库保管员进行管理,确保实物安全;3)组织验收。根据公司验收制度和经批准的订单、合同协议等采购文件,由仓库保管员会同其他验收人员对采购存货的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具检验报告

6、、计量报告和验收证明;4)台账记录。按照存货类别,建立存货台账,及时、准确地进行存货的采购入库记录。3.财务部1)参与合格供应商的评审、选择和定期审查;2)对采购合同中关于付款、结算、发票等财务条款进行审核;3)与仓库核对采购到货情况,确保采购到货完整、准确入账;4)审核、办理采购付款。对采购部门提出的采购申请进行审核,确保其审批手续齐全、付款申请真实合理,避免重复付款;5)采购业务的财务核算工作。确保采购业务相关账务的完整性、准确性和及时性;6)定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,查明原因,及时处理;7)定期对应付账款、预付账款进行账龄分析,对异常情况做进一步

7、的调查和处理。4.质量部1)合格供应商的管理。编制并更新合格供应商清单,保管合格供应商资料;2)组织各部门进行合格供应商的评审、选择和定期审查;3)对采购合同中的质量、售后等条款进行审核;4)按照公司规定对采购商品的质量进行检查和化验,确保其符合公司的质量要求。学习参考word格式整理版A3.审批权限采购流程各环节的审批权限如下:类别权限范围审批人合格供应商的选择n/a采购部经理->质量部经理->财务部经理-

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。