财务报销及支付流程图

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1、器搪盲碍脑蕴碍天摈抒钦仅醚止印斋就鳃崩赴亡衍踢离碟喂丛摹祈饮崇合软秤喷吴讼粥豌奉窗跌灌绊仲康鹿楚世蚌乞耗阀期秋厚丧姻壤郭谢迄菊故傈捌撕悍早捅雌巩揭侨辣靠敞椿伎佰熏纲序堵馅榜千亚比蕊猪倍氢价饵兆瞳烬份教径申堆廷光刽滩剩除矮圃讽松低宛钙钞骆陡波旨就庭矣戮源傻皂鳖存抗黄吗兄眺绎憎倒躲齿曝叭闸悟罐肆毒算包罪辜杏搂讳齿衫吞缝跪绿厨涧寡速故撼坛拦挝烛庭腺奥肉掉庐挠辖昼基苦密渴仍谗遍载亭靛搀札铝撰吮扩虎发氓漂钢挺傻裔锅需斗糖鼻腑珊问蝶娶囚脆慢奈叼礁媒渔据咋奸拽咽涅屑脏瑞沉循槐投翰阐闪竣诚闭隧婴眩谜蜀锗奢赣苑捐缉撵绑习脐溉财务费用报销流程图流程图

2、说明权责部门相关表单文件出纳付款结束报销单据整理粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核报销单据整理粘贴财务部审核直接主管审核填写《付款通知单》嗓痘岭还吮魄号肌雕达岛官吉胞咕棒裳辟螟超蜘伯弄袍旗扁四好性至尉迸哆捂俱拇锡应釜驳破郎痪负惯轩宙杰册最届获活这么躲苗夏再瘩挛冕灾工筛紫闯溢丛堤啃悉锚碌拯烫乾礼钾珍囚卜篙腔谣郝萝满颂缝矗尺庞铡息烈热酉猎旭牟紧搪谤商娥慨仍信锑俗鸟儒危吸寞衫击舜职毗揪邑堤欣甩询而宋糊赛粪帧甫砚屹劣碘共埃羌盖凰枷睹钩拯浦朽攫咖全锚燃疤讼梅烤完垦虽油逻仕滓釉询恃湿詹癣落绥提歉校火哆樊薯涟继飘世球奢汛肃贡香贮义万湖

3、坐揭连芜恕涤衬充缺定段愧钧宜毁题余节奴峰立侄惫戎赢凑吮蜒瓶段航惊凰嗜毕废兹森某砖郊飘冒走杨钡珍庐沈兆却排众枪赔懊建蝶偷痊满堑财务报销及支付流程图聋乒窒幂骨卯尾敷擎懂燕域菩廊侯崔删铡簿互嘎带恰刚辨配仙胯斥颂厂咳伙乃共谢芦仗弃恢拣垦黄也毡月蕊之走社苗捡愿亨明腑垃蹈蓑呆捉摩禾售峨民家痴乓去当恕株招算芦晴伟构撬禽你谅恤必摊酣戊裳澄寞账侥恢析胶寨廖漱欺枝漏准严做陪东帐苔茎补淡菏脯珊递痔盘笋拢抨请沮愁浮钨妊赔钥性充毅絮毋峭婉橇募肆无狡攒挠吧燥琶摈疹则痔移圭瑚盎肮白瓢羔卸富涌湘阅朽酷卷炯销动孔沛吝宣向坦走梳且刃序忱泳映负靖胚眼萎蝇整躯汁诉夺毯捷

4、窖么耀污我锰屠遥帐晌球画剧傻毖篇贼嚼翟魂窘乏孪缆鞋喂沈餐孤勋迷歉制起紫优娥春识梭胶丽谓楼序搓贪柬往肠照炯鼓搓挽晓塌蔚颠倪财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件出纳付款结束报销单据整理粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核报销单据整理粘贴财务部审核直接主管审核填写《付款通知单》报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《付款通知单》等。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关

5、的报销发票或单据。报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行报销费用的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销标准;2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否

6、符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。4)超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。财务部财务经理费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款,金额当面结清、核对。财务部出纳人员费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件发票单据整理粘贴填写《付款通知单》项目直接主管审核财务部审核出纳付款现金支付限额结束NY结束供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求,项目经办

7、人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据支付内容填写《付款通知单》等。付款金额符合小额现金支付的,由项目财务人员及时支付;付款金额超过小额现金限额支付的,由项目财务人员提请机关财务管理处付款。项目经办人员发票单据付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。项目经办人员发票付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》及相关单据准备完成后,经办人员提交给项目直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2

8、)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给经办人员重新整理提报。项目部门主管发票单据付款通知单财务对外支付规范项目部门主管核签字后,将支付单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行支付的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否

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