财务费用报销及付款流程图

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1、财务费用报销及付款流程图财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴填写《费用报销及付款申请单》转下一页NONO部门经理审核财务部审核NO直接主管审核报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》及《付款申请单》,外地出差的填写《外埠出差费报销单》。报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。报销及经办人员费用报销单出差审

2、批单采购审批表借款单《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。4)支付款项是否与购销合同付款方式相符。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字,审核内容包括:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性;4)支付款项是否与购销合同付款方式相符。5)直接主管审核的严谨性。若发现不符合

3、要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否符合财务规范要求.4)支付款项是否与购销合同付款方式相符。若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件总经理批准财务报表处理准备报销及付款款项通知报销人领款

4、及经办人款已支付财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单购销合同财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。财务部出纳费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.相关报销人员费用报销单借款单财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行

5、相应的帐务报表处理。财务部会计财务报表下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。  在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的X

6、X年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。  (二)顺利完成保电专项工作。  本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。  (四)工作票统计及其他工作情况。  截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。工作

7、票合格率100%,执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里·年)。  (四)安环体系标准化建设  本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流

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