退料管理流程

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1、批准退补料管理程序审核页码:1/4内容更改历史记录表版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行请选择需下发此文件的部门□总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部□销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间□灯具部□其他需下发的数量:补充说明:第1页共4页目的:对物料进行管控,及时的对不良品和不合格品做出处理。范围:生产、品质、仓库人员职责:做好物料管理工作,正确查找退料原因,对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料一、供应商退料1、IQC判定为不合格的物料,外包装由IQC标注不合格标识,仓管将其物料存放在退料区。告知采购,由采购

2、人员通知退料日期,仓库人员给予办理退料手续。2、IQC判定为不合格的物料,仓库不需填写“原材料入库单”。3、供应商取不良物料时,仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核,必要是由副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。4、供应商所送物料为误送,超送或其他原因,经仓库、采购、副总协商签名后,办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。二、生产部退料1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。2、IQC对生产部所退之物料品名

3、规格,退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因(如生产损坏、来料不良等)。物料外箱有IQC检验标识。3、IQC签名确认后,物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收。再交与仓库主管审核,然后才能办理入库手续。4、对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称,所有损耗补料要求以一换一。6、因退料需换料的,由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。7、生

4、产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明补料原因,对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。8、仓管需及时将各种单据入帐,将物料归类摆放,并标识明确。9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与IQC检验,经IQC检验确定无再利用价值的物料,由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。第2页共4页10、非生产部门退料依同本“退料程序”。11、生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可,经仓库、采购确认后交由采购部追料,物料回厂后仓库通知生产

5、线给予补发。12、每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。13、不良品的退料前生产部必须将不良分为:喷油不良、作业不良、作业报废等类别,必须标注清楚。只有喷油不良的问题方可退仓,如是生产员工自身原因导致的物料不良,由生产部自行处理(维修或申请报废)。三、成品退货1、当成品回厂后将物料放于物料区,由业务人员根据客人提供的《退货申请单》2、交于仓库成品仓管员清点数量办理退货入仓手续.同时开出一份联络单给生产部并说明客人退货原因(如果产品数量少于3pcs,将联络单发给开发部样品组处理;电子产品全部由维修组处理)3、仓管员办理入仓后交由主管审批。4、生产部根据客人反

6、馈意见报给副总并解决此产品存在问题进行处理。5、由生产部从仓库领出物料进行返工,完成后办理入仓再发货给客户。6、如此产品不能返修存在较大的质量问题,由总经理给出批示条件对此产品作进一步处理。第3页共4页待退供应商物生产部退料汇料总IQC检验仓库开退料单货仓验收主管签字审核生产部补(换)料单生产主管、经理、仓库主管签字仓库验收单审据物料交接账目记录/单据分发与保管第4页共4页第5页共4页第6页共4页第7页共4页第8页共4页第9页共4页第10页共4页第11页共4页第12页共4页第13页共4页第14页共4页第15页共4页现货原油http://www.jiangtaitz.comR

7、6008mxehUmG第16页共4页

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