财务报销制度(修改版)

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1、财务报销制度(2010年4月16日修订)财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内,杜绝浪费,提高经济效益。第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出,加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及

2、各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借支金额权限:1、借支金额10万元以下的,由公司总经理审批,10万元以上的,还须报董事会审核。2、5000元以内的借支,各项目经理可书面授权财务部负责人审批。(授权书须报集团总部和所属公司财务部备

3、案)。(五)外出购进材料需借支现金1万元以上的,除按上述手续外,还应提交物资部门主管领导批准的采购计划或请购单,采购计划或请购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。(六)借款销账规定:1、借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销账;2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。(七)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款并从工资中扣回。(八)借支的现金,要在每月5日前,结清上个月借支。第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款

4、金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:主管部门经理审核签字→主管会计复核→总经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。第三部分经营性费用和对外投资报销规定及流程第一条公司总部的经营性费用支付:2万元以下(含2万元)的支付,由总经理审批;2万元以上的费用支付,由集团总裁审批。第二条材料费用的支付程序:材料进仓验收→仓库记账→财务审核→总经理(或受权人)审批→报账支付第三条支付相关手续(一)材料款(含原辅材料、库存商品、物料用品、低值品)支付。(二)支付的原始凭证须有发票、送货单及验收单、材料

5、清单。(三)由供货单位开出送货单,无送货单的由收货部门开具验收单,送货单要由送货单位加印章,送货单或者验收单要由送货人签名、采购经办人签名、收货验收人签名,建筑公司的材料单由建筑公司统计加盖入账戳记。(四)供货方凭送货单或者验收单连同发票到财务部,经财务部核对无误后,凭财务部开具的双方确认的材料清单,经总经理(副总经理)签批、采购经办人签字。(五)用料部门负责人须在材料员月末提交的材料汇总表上签字确认。(六)送货单或验收单必须填写明用料部门(项目名称)、货物名称、规格、包装规格、数量、单价、金额,并由送货人、收货人签章。(七)材料款的支付,须通过

6、银行转账支付,特殊情况须现金支付,须提前通知所在公司财务部,并经所在公司主管会计审核。单项超过10万元的现金支付,还须报总经理审核。第四部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)且发票背面有经办人签名,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项

7、目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。(五)市内交通费用报销规定:公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。第三条费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→主管会计复核→总经理审批→到出纳处报销。第四条差旅费报销制度及

8、流程(一)业务人员差旅费开支标准:车船费可实报实销(需打的、坐飞机的需请示公司总经理);住宿费和餐费,总经理的费用按单据实报实销,其他人

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