浙江省2016年内审师《内部审计基础》:评估组织向董事会报告的机制考试试题

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1、浙江省2016年内审师《内部审计基础九评估组织向董事会报告的机制考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.CASE计算机辅助软件工程是指使用计算机来辅助进行计算机化的信息系统的开发,能够由CASE工具和技术自动生成的是下列哪一项?I.汁算机程序代码II.程序文档III.信息需求的确定IV.程序员逻辑设计A:a・只有I、II和IIIB:b.l、II、III和IV全有C:c.只有I、II和IVD:d.只有I和II2.在过去的一周时间里,某公司的长途

2、电话费是以往电话费的三倍。审计师可以使用以下哪种审计技术来进行实时例外检查A:绕过计算机审计;B:内嵌审计模块;C:平行模拟;D:桌面方法检查。3.以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动?I。编写详细的审计程序;II。确定被审计单位的目标、目的和标准;III。确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施;IV。确定相关的审计目标。A:顺序是II、I、IV、III;B:顺序是II、III、IV、I;C:顺序是II、IV、I、III;D:顺序是III、IV、II、I4.以下有关边际成本的哪个表述是准确的A:边际成本等于总成本函数求导;B:边际成本增加,产

3、量增加;C:边际成本减少,产量增加;D:当总成本增加时,边际成本增加。5.通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着A:管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动;B:内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;C:审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告;D:理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审计情况向首席营运官报告6.以下哪项提醒审计人员该分部有可能存在舞弊行为?A:该分部当年未安排外部审计。B:销售额增长10%。C:管理者报酬的相当大

4、部分直接与该分部报告的净收益相关。D:以上三项都对。1.在项目管理中,以下哪项对一项活动只使用一个时间估计。A:确定性模型B:随机模型C:概率模型D:稳定状态模2.作为组织中一个单独的部门,内部审计活动在遏制舞弊行为方面的首要职责是A:检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性;B:建立和保持部门的内部控制系统;C:计划部门的舞弊遏制活动;D:控制部门的舞弊遏制活动。3.为了防止工资计算系统按原计划自动给那些没有完成任务的员工提高工资;A:应将工资登记簿与员工的主文件相比较。B:应将工资主文件与员工的主文件相比较。C:应由工资发放部门提出工资的增加方

5、案。D:应经适当的主管人员明确批准后,工资方能按计划增加。4.公司甲己制定全面正式的公司道德规范,公司乙则尚未这么做。由此,就公司甲己制定公司道德规范而言,可以合乎逻辑地得出以下哪种说法(1)公司甲所展示的行为道德标准高于公司乙。(2)公司甲已建立客观的标准,可以据此评估雇员行为。(3)公司乙缺乏正式公司行为道徳规范,因此无法对该公司的行为道徳进行成功审计。A:只有⑵是对的B:只有(1)是对的C:只有⑵和⑶是对的D:只有⑴和(2)是对的5.某内部审计小组被委派检查两年前工业产品部实行的“客户满意度测试系统”。该系统由该部门客户服务处进行的年度邮件调查组成。从

6、过去12个月购货的所有客户中随机抽収100个采购部门作为调查对象,向其发送调查问卷。调查问卷长三页,包括30个问题,采用多种回答方式,例如有些是自由回答,有些是选择,其他问题则采用反应层次。客户服务处在9月寄出调查问卷,于10月15tl将寄回的调查问卷结果制成表格。仅寄出一次邮件。如果顾客不返回调查问卷的话,也不进行追踪调查。在上一次邮寄调查问卷吋,有45份调查问卷没有返回。内部审计组的几个成员对调查问卷的低回答率、设计质量不高以及存在一些问题中有潜在偏向的措辞等深感忧虑。他们建议客户服务处采用一些不引人注FI的数据收集方法对调查加以补充,诸如观察在办公室屮

7、和顾客的互动或收集与顾客电话交谈的录音磁带。与调查或面谈相比,以下哪项不是不引人注目式数据收集方法的优点A:更容易精确测度研究变量;B:可以在自然背景下观察到与顾客的互动;C:意料之外或异常的事件更容易被观察到;D:人们因为被研究而改变其行为的可能性较小。6.在修改项目进度时,以下哪项活动通常代表了缩短更多时间的机会。A:更短的持续吋间B:更长的持续时间C:接近期限D:未来7.如果在支付货款之前验收报告与采购订单和发票不相符,最可能的原因是A:可能从未经批准的供应商处购货B:没有取得可得到的购货折扣C:不及时的采购可能会造成存货短缺或过度供给D:货款可能在未

8、收到货物之前就已经支付1.一位银行内部审计人员想要验

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