宣化区质量技术监督局

宣化区质量技术监督局

ID:42448350

大小:97.00 KB

页数:12页

时间:2019-09-15

宣化区质量技术监督局_第1页
宣化区质量技术监督局_第2页
宣化区质量技术监督局_第3页
宣化区质量技术监督局_第4页
宣化区质量技术监督局_第5页
资源描述:

《宣化区质量技术监督局》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、宣化区质量技术监督局2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将张家口市宣化区质量技术监督局2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)负责拟订提高全区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。(二)负责全区质量管理工作,承担全区产品质量诚信体系建设工作,组织重大产品质量事故调查,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。(三)负责全区产品质量监督工作,组织开展全区产品质量安全强制检验,监督抽查等工作,

2、负责全区工业产品生产许可证管理工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按职责分工组织开展打击假冒伪劣违法活动。(四)贯彻国家、省和市标准化工作的法律、法规、方针、政策,统一监督管理全区标准化工作;组织制订全区农业地方标准,并监督实施。管理企业产品标准备案,监督企业按照标准组织生产;管理全区组织机构代码和商品条码工作。承办采用国际标准考核职责。(五)负责统一管理全区计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,管理和监督地方计量标准和标准物质,依法管理计量器具,组织全区量值传递和比对工作,监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。负责定量包装标识备案、非重点

3、管理计量器具制造许可;负责计量标准器具核准、计量检定员资格核准(面向企事业单位的核准)。(六)负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作,依法对全区实验室认证认可进行监督管理,协调和监督强制性认证和自愿性认证工作,引导企业按国际惯例进行各种认证。(七)承担综合管理全区特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承办特种设备安全管理类人员资格认定和特种设备操作类作业人员资格认定;特种设备使用登记(除车用气瓶外)。(八)制订并组织实施全区质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织有关科研和技术引进工作。(九)所属事业单位负责全区内产(商)品质量的

4、监督检验、委托检验;负责组织实施量值传递工作;负责商品量的检验工作;负责计量器具、安全阀的检定、校准、维修、测试工作;负责对在用计量器具周检期间的违法行为的查处工作;负责本所实验室、检验室的认证认可工作;负责研究建立社会公用计量标准、质检机构、公证计量机构的规划和发展工作;承办局交办的其它事项。(十)承办区政府交办的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式张家口市宣化区质量技术监督局行政正科级财政拨款张家口市宣化区质量技术监督检验所事业正股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和

5、支出都反映的预算中。张家口市宣化区质量技术监督局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1020.2万元,其中:一般公共预算收入1020.2万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市宣化区质量技术监督局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1020.2万元,其中基本支出998.2万元,包括人员经费933.59万元和日常公用经费64.61万元;项目支出22万元,主要为取消计量收费后的检

6、测经费支出20万元,计量监督管理支出2万元。3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排1020.2万元,较2018年增长77.8万元,其中:基本支出增长55.8万元,主要是增加日常公用经费;项目支出增长22万元,主要为取消计量收费后的检测经费和计量监督管理经费。三、机关运行经费安排情况2019年,我部门机关运行经费共计安排64.61万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.94万元,其中:因公出国

7、(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费6万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元),较上年增加0万元,主要原因:公车核定数量无变化;公务接待费0.94万元,较上年增加0.29万元,主要原因:计算基数有变化。五、绩效预算信息总体绩效目标:1、组织重大产品质量事故调查,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。2、组织开展全区产品质量安全强制检验,监督抽查等工作,负责全区工业产品生产许可证管理工作

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。