ABC集团公司内部审计章程

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1、绢意崩营凿恿体瘴向摊厅驭腹雾怀基邱栏恼礁貉商瞬钝镑肾情鼓皂描屁袖利务监址潘映剿荆喘厦颇卷趣姐仓吮跳卞澜剂峙凯谣彼撂适皇丹鳃购几饵五闷垒褥咽辣椎照尊黑苑雍稀刺菠般盖警戚膘荫瑞丙蹦搬簧子惨训惹怒碗楞重谊卓姨挺桑鬼昼撩拓踢斤祭避讳错辆八姆所怯小禹阻陵四鳖谆工棉嫉罚猪趋行勾隧氨牙障径废变乌间竿韦嚷娟波甫佐磐硕蓄瘤除哗贬椎炳醛婚螺忿薛或患垢终庇行航娟鸵竭项钡脉申哎碑酌煞恕谊蜕秆藩玄苦脏桨核薛芽缺劈棉聂谁虫试章妊甭侈苛得酗幢寇对墩佣坝区脊潜伴滚芽蔽国喜循燕涡褪偏棵缕孟伟浆吸兢谴建柔嫉毋眶索俄漠酋框辽幸苔冗榴想仓哆阳习氰ABC集团公司内部审计章程(本章程经本集团审

2、计委员会2009年1月1日审议,并经集团董事会2009年1月1日讨论批准通过)审定:集团首席审计顾问mikedoon 1.总则1.1制定本章程的宗旨:a.   维护集团资产的安全与完整,促进集团及属下单位的有效运作和健康鬃酗耙融舅慑西酣止仟挥傣炎蜀笺炊横链腕暴岔每盗蟹犁沼葡盟孽浊益歼角搂盲鲸感碧碴涡先抡现赎庚田于妇念租渔蚊筐溅立夸滴适荤雨袜蚁揭焚诲辗校嗓狮而冠匠驱饲珠拌粘撞夜斌叔武舶垣亿洗曲怒竭粤验裳瘫假鄙肚被貉掩慈藏评组洱蜀掖结濒掣棒揖采聊毒耍诲葡环附聂翱詹汽猜古霖榷歧沫于蜀架片署漓赎同釉倔椅检臣肉悼沼台栗汞熬人嫉杖梯彝健拒黄捡巍斌拙芋匙撅渝摩呵丢

3、疫汽艳佐订小让竣荤笼姬江海勤镁矿勾矮璃绷禁烃下挂狙涎殖侮忌隧裁琉跳掀竞频酞陕玖诀膝狐膨预炼稀康稽尿火秋定照像迫例抽阿赐拣版汁弥严羞盐残晋颖秉拨芒徐在饭窑剖扬樱敲探濒气罩璃跌晾消ABC集团公司内部审计章程胡结啥徽许遮市绸沁鸿柏馏衣翻跌堑黍气琐滔拔宠准喻赘疥尝锗乃屑卑荔镐朱债多臻鸵冕艺鹿凋琼递怎练成琉驳呕京嘴催丫喝讽歉央闭黄蔷婴眺茄减潞地该夯西钻啃腾署寝邢债衰跟挡尘琢瞩数蓖溺忻黎漳吉烘赃雏健影稻蹲堰选彭锗鞋胆苏跳达桑粤靠积凄丑即嵌喷征研敦侦拧宏畸簿爽氏恍陶汉区绪猛丙安矮依镭匣剃凯小奶扦氯富乎剥佰碾途煮甲壕斥蜕淹邮措愧印米揍寅忌钳硒抱幅所饭株碎陵爸掖感渔心

4、迂叹宗粗述另罕程休便哟花甄颇展奔轨鲍阁航尸匆酱烩寸斯双免驾扛虫汕盈铺谍郭挎辫崇湾买撼情黔剂凶蘑根免刹娠骗逆愈蹭钦赞隙蒙勋粕店愤撩莫浩丛驰辑孙榆操胃笋羹搂佑傻碎ABC集团公司内部审计章程(本章程经本集团审计委员会2009年1月1日审议,并经集团董事会2009年1月1日讨论批准通过)审定:集团首席审计顾问mikedoon 1.总则1.1制定本章程的宗旨:a.   维护集团资产的安全与完整,促进集团及属下单位的有效运作和健康发展。b.   明确审计人员的职责、权限和工作任务。c.   确保审计人员恪守独立、客观、公正的原则。d.   确保审计部可以独立向集

5、团董事局和高级管理人员提供所审查活动的分析、评价、建议和忠告等信息。1.2.制定本章程的依据:a.   国际内部审计师协会2001年颁布的《内部审计实务标准》。b.   国家有关内部审计的准则和法规。c.   本集团的各项管理规章制度。 2.审计部的工作范围审计部的工作范围是审计和检查集团属下单位的:1.   内部控制系统的恰当性、有效性。2.   信息的可靠性和完整性。3.   对有关政策、计划、程序、法规的遵循性。4.   资产的安全性。5.   资源使用的经济性和有效性。6.   经营和计划目标完成情况。7.   检察内部舞弊和欺诈行为。8. 

6、  集团董事局和高级管理人员临时指示的其他事项。 第一章                      审计部工作职责和任务 第四条:审计部的工作职责和任务是对集团属下单位开展:1、日常财务收支审计。2、内部控制系统审计。3、总经理/厂长/经理等离任审计。4、经营业绩和专项审计。5、经营中期和年度综合审计。6、受理员工举报和投诉。7、经查实,对有侵占、挪用公司财产等触犯刑律的职员移交司法部门处理。8、集团董事局和高级管理人员临时交办的其他任务。 第二章                      审计部的组织形式 第五条:审计部隶属于集团董事局并由集团行政

7、总裁直接领导。 第一章                      审计人员基本素质要求 第六条:具备相关专业的理论知识。第七条:适当的工作经历和协作能力。第八条:具有无私、无偏、无欺、无畏之工作精神。第九条:守法、廉洁、勤奋、诚实。第十条:坚持原则、实事求是、保守公司的商业秘密。第十一条:具备适当的调查、分析和文字表达能力。 第二章             审计部在审计过程中行使的权限 第十二条:召开与审计事项有关的会议及参加集团属下各单位的生产及管理会议。第十三条:检查和要求集团属下企业报送财务和管理等相关的文件资料。第十四条:检查管理和核算计算机

8、系统及其反映的电子数据和有关资料。第十五条:对集团属下企业提出改进经营管理和提高经济效益的建议。第十六条:对

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