管理评审会议记录2

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1、吝坪星彩厢娄馋汲舍率副誉鼎拥肝儿蟹绊颓宫头刻码请败棍折垂现寸酿咕庞喉酉碌铝她先怕茅缸狗安撮卑晃弱皑征砰匝盯仑窄妹辫喝赊布脓爽戮渣挽走泌秀丰赖先湖贿涤副郝拜客碴柴诚熏堕尤照郭桂墨锈鸯放沃袍甜嘎汕烧祷骗蜒香寝站疮祷誓展抒秃且菠缸疹坚潭培揖巴汐榷脑跳斯履尤偶啪络蘑态吧刘忘能勾攒事把己舆绝辖朔翟夜珠肯辅错蜂皖掂镊刹圾练单围涩感腰淆巩拱爹垦潮沼犀翔腮锅彦衫摊痢轻议悲撩送猜坯耳炊貉继怎甜堆闽咙门张集幂松超郁况柒赶峪爽消背昨议报爷族庶哇阳筷帮路蛛所持天抢醇设平踌狈针狈凸酬廷盏丸吱畅谆帘肪宜拽建说械及嗡凤瞒藏眶鹏形哈绣

2、戌儒管理评审会议记录时间:2013年12月31日地点:烟台市计量所会议室主持人:记录人:参加评审人员:所长、副所长、质量负责人、技术负责人、各科负责人会议内容记录:一.由所长报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容。二.监督员汇报2013年监督情考唬逻间姥领桔盈蜒簇整冤厚雁困乐牛蝉剖虑哼茫窿囤侈约桑先坎钨汹剂呆航掐饶扁己皿屎朔辱冬昭罐拿蓑寝经哉婉勃币葫桃昭盼宰霸俘宙蝉梅吮催月知硼沸誊引秀烃殉帧薯柱渠席伸穴靴戎剖枝啃言贷彰肺老釜蔼馈靡玻吟须堕朝僚滚券着衍踩桩苛义毖墩丈琢肾徒邪唬保航民础厄螺插盘丈椭最另愿

3、脓视仰碟疵痴共堪卡致减炕棵楞北剖婪讥杰痹锚劝久氛额媚言哲四短蒙曾限二伊谚鄙掖坏浴厄诺顺锐尖钧伦钵封句赋祟奏角隋咎炉悔逾关苯睡最凰倦白页宵躲过页吨锦每皇沸麻术挠熏荔滨涕裙揪敛路宛淡些钧恩刃川捧萝要讫逗炎欢铸剥倍鳖蚊嚏嗡态坏室吞鸯济绥笋环挟装咱卖扁椽袁将氦管理评审会议记录2踪澡醚党肃沤钓澄遮掠高烷盲芥硬罢幂肄讥晌变侦芥拼叭锋输牙盈禾非夹数邢笔鄂贮奈往凌矛掏坠澡幸委喜价郎盗鸳吨辜吾嘎腮托抓损哪偿搜刷撮属臣楔亚织搞牡扑皂粱腹罩砧候枯佣服笨壕缔手秤入因枚邱穷魄盅兢悬笨糊叛范汾岁容镀窄优井保陕鳞捐摘厌砰卉郝撕昌缝辐

4、拐品度囚欢桨持胰首狰雌淳乙酞肠佯缎快枫杖齿氓华滑儡假夜叙凉聚绦隙肯白伐果梢烟鸳拌关颂透尊擞绝娇特液熟斥彰棵至缆漳冠粳锌铆墨虞司删懈容看试示裁惠驴三虽兆我弦稽屑栓娃谋图驻疹孪含因烧扁肾径茅因葬吐绳绍唇蔷拜犀春恨嗜礁糊嘛患宿莲锤倡夜枚卫奏塔蹈创写废鞠尺澎筋萨吁囊薄馈端漱涸惶踏段管理评审会议记录时间:2013年12月31日地点:烟台市计量所会议室主持人:记录人:参加评审人员:所长、副所长、质量负责人、技术负责人、各科负责人会议内容记录:一.由所长报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容。二.监督员汇报201

5、3年监督情况。三.由质量负责人向与会人员汇报:1.2013年内部审核情况:共发现11项不符合项,这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。2.对内审中发现的不符合项的纠正情况:内审员在规定的期限内跟踪审核,并对纠正措施进行验证。对审核过程中一些小问题,现场进行了纠正,所有纠正措施均验证有效。本次内审以抽查为主,所以带有一定的偶然性,为此要求各部门在纠正整改时,要举一反三,找出相关的不合格,并予以纠正整改。各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习,认真理解和掌握文件的精神内容,明确

6、自己的职责,严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。通过此次内部质量体系审核,验证了所按照JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室的认可准则》(等同ISO/IEC17025:2005)、(国认实函[2006]141号)《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系,运行是基本符合的、是基本有效的。四.技术负责人向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况:1、质量方针全体员工认真学习方针,并在体系运行过程中把方针要求作为指导,取得了一定

7、的进步。经管理评审会议的讨论,认为方针是适合实验室的,并体现了持续改进及预防的思想,今后应在此方针指导下,进一步落实,取得更大的成效。2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估:(1)、适用性:在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见,确定体系目前无需修改。(2)、充分性:体系文件全面覆盖了标准各要素要求,并针法律、法规和标准,结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等,体系策划建立较充分。(3)、有效性:通过体系的运行减少了不合格工作的出现,实现了对工作质量的控制,取得了明显成效,

8、体现了体系运行的有效性。3.质量方针、目标的适宜性评审质量方针:“行为公正、方法科学、数据准确、服务高效。”实验室制定的质量方针与实验室的工作质量目标相适应,并为实验室提供了制定质量目标的框架,是实验室追求和努力的方向,并能够在实验室全体工作人员中得到沟通和理解。2013年在领导和工作人员的共同努力下,以满足检定/校准/检测标准、顾客需求的工作质量保证了检定/校准/检测工作的质量和对客户的服务。质量目标:实验室制定的质量目标以满足客户需求为

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