巡检组检查评分表

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时间:2019-11-28

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1、公司总部工程项目巡检检查记录评分表项目名称:负责人总监:一、项目监理机构及人员配置情况(20分)序号检查内容分值得分扣分原因1.1总监冇无公司授权书41.2其他监理人员是否持证上岗41.3监理人员是否越权签字41.4监理部是否有公司方针目标、人员职责、程序等环境、形象、标识31.5监理部是否档案整理冇序、档案盒配备齐全、台帐目录清晰31.6监理部是否有计算机、打印机等办公设备2合计分值:20实得分:二、施工准备阶段监理工作(30分)序号检查内容分值得分扣分原因2.1监理规划、监理细则编制、审批情况,内容是否有针对性42.2监理部是否策

2、划、制定环境和职业健康安全口标及管理方案32.3是否制定安全监理方案或实施细则,是否对施工单位进行书而监理交底和安全监理交底32.4有无旁站监理方案及旁站记录22.5有无公司《作业指导书》,监理规范、施工规范、图集等法律、法规文件22.6监理部内部工作交底、内务会议及培训学习记录22.7创建学习型监理组织的具体方案、计划、记录22.8是否审查施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案,审查是否认真,签宁是否及时规范22.9工程施工许可证,质量、安全监督2备案手续办理情况是否齐全2.10施工图审查文件、设计变更文件是否符合要求22.11审

3、核施工单位资质情况,安全生产许可证情况22.12审核项目经理及安全员的安全证书和特种作业人员资格证情况22.13审核施工单位计量、检测设备仪器是否检测合格,在有效期内使用2合计分值:30实得分:三、施工阶段监理工作(25分)序号检查内容分值得分扣分原因3.1是否按规定对进场材料、构配件、成品、半成品进行验收;是否执行见证取样制度23.2是否按规定釆取旁站(含安全)、巡视和平行检验等形式实行监理;旁站监理记录情况23.3建筑节能是否编制专项监理实施细则,节能材料及施工质量是否符合国家及地方要求23.4工地例会制度是否执行正常,会议纪要是

4、否齐全、真实;第一次例会内容是否符合《监理规范》要求33.5监理例会纪要、监理刀报是否齐全;监理日志记录是否及吋、全面、规范33.6监理文档标准化,使用省建设厅统—表格,按公司统一规定,填写语言规范,台帐、目录清晰、齐全43.7监理工程师通知单及时冋复,能闭合,资料齐全23.8基础及主体结构检测报告,是否组织分部工程验收(含节能分部),分部验收、竣工验收是否符合国家验收规定33.9住宅工程质量分户验收情况23.10对建设行政主管部门卜•发的监督整改通知,是否拒绝整改,不按期整改或整改不符合要求2合计分值:25实得分:四、施工阶段安全管

5、理监理工作(25分)序号检查内容分值得分扣分原因4.1监理部是否建立安全监理机构和安全岗位责任制,是否明确专、兼职安全员,安全员持证情况44.2监理部有无危险源识别/评价表和重大危险源清单;冇无环境因素识别/评价表和重耍环境因素清单34.3危险性较大的分部分项工程施工单位是否单独编制安全专项施工方案,监理是否审批24.4对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案是否经专家对专项方案进行论证,监理是否编制专项安全监理实施细则24.5施工单位是否制定生产安全事故应急救援预案和建立应急救援体系24.6丿施工单位进场人型施工机械备案登

6、记、安全措施的合格证、检测、验收、准用手续等是否完善34.7安全监理工程师通知单及吋冋复,能闭合,资料齐全24.8施工现场检查临时用电、高空作业、机械操作、架体牢固、临边防护、施工人员劳保用品、消防器材等是否符合要求、安全可靠44.9现场安全文明管理(门卫、七牌一图等),现场安全通道、材料堆放等是否符合要求3合计分值:25实得分:检查结果检查得分巡检组人员签字项目总监签字检查日期监理工程项目巡检检查记录评分表评分细则:1、本表格得分总分90分以上为优秀,75—90分为合格,75分以下为不合格。对不合格项冃将下发整改通知,各项冃需按整改

7、通知内容在规定期限内整改完毕,并及时回复,巡检组将进行复查•如复查评分仍不合格(主要针对下发整改通知内容),将按公司规定给予处罚。如在整改期限内未对整改通知进行凹复,将直接给了处罚。2、如工程开工满一月后违反(1.1)、(2.1).(4.1)款之规定,均直接视为不合格。3、不合格项目部将按情况酌情给予500-2000元的处罚,优秀项目部将酌情给予200-1000元的奖励。4、根据监理公司文件《豫华监字『2009112号》文件Z规定,对严重违反有关条款相关内容的,将另行处罚并解除合作。5、每季度由巡检组汇总上报检查情况并开据处罚单,经公

8、司领导审批后对各项目部及当事人进行奖罚o

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