安全风险控制评估企业内审报告(模板)

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1、附件2大唐XX发电厂(宋体二号加粗、居中)安全风险控制评估内审报告(黑体一号加粗、居中)(内审时间:20年月日-20年月日)(宋体四号、居中)目录(宋体四号加粗、居中)(宋体小四号、行间距2.0)一、安全风险控制评估报告11.企业概况12.安全风险控制评估总体情况12.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表12.2安全风险控制评结果明细表12.3要素运行效果评估32.4单元运行效果评估42.5体系运行效果评估4二、安全风险控制评估内审人员明细表4附件1:安全风险控制评估各单元评估报告7附件2:单元及要素评估明细表(范例)12附件3:查评支持材料目录15一、安全风险控制评估报告

2、(一级题目:宋体小三加粗)1.企业概况(二级题目:宋体四号加粗;正文:宋体小四号、行间距1.5倍)企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。内审结果如下:2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分(分)应得分(分)实得分(分)得分率(%)风险度(%)全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元20002.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量

3、(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率(%)扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度(%)1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理151.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6

4、生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理153.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元4.1职业健康4.2安全设施4.36S管理4.4消防管理4.5交通安全4.6治安保卫4.7危化品4.8防灾减灾管理2.3要素运行效果评估根据指导手册四个单元共有59个要素、xx个

5、节点(项目),本企业xx个要素、xx个节点(项目)不涉及,应评xx个要素、xx个节点(项目),实评xx个要素、xx个节点(项目)。实评xx个要素中:xx个要素完成了目标、指标;xx要素完成了目标、未完成指标,xx要素目标、指标部分完成,xx要素目标、指标均未完成。不存在问题的节点(项目)xxxx个,占评估节点(项目)的xx%;得分率大于85%的节点(项目)xx个,占评估节点(项目)的xx%;得分率大于50%,小于85%的节点(项目)节点(项目)x个,占评估节点(项目)的x%;得分率低于50%的节点(项目)xxx个,占评估节点(项目)的xx%。经过评估,xx个要素处于受控状态;x

6、x个要素处于偏差状态;xx个要素处于失控状态。其中,有x个要素(XX具体要素名称)风险度为100%。152.4单元运行效果评估管理单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个;人员单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个;设备单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个;环境单元风险度为xx%,存在重点问题数xx个。其中,xx单元满足指标达标要求。xx单元虽不满足指标达标要求,但单元总体运行未出现异常。xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%,失控要素数超过查评要素数的xx%,风险度是超过xx%,该单元运行异常。2.5体系运行效果评估查评了53个要素、xxx个查评项,扣分项xxx项,

7、占实际查评项目的xx%。其中零分项xxx项,占总扣分项目的xx%,扣分xx%及以上项目xx项,占总扣分项目的xx%。查评应得分xxxx分,实得分xxxxx分,得分率为xx%,企业安全风险度为xx%。重点问题共计xxx个,占查评项目的xx%。失控要素数xx个,占查评要素数的xx%。根据评估结果,xxx发电厂本质安全型企业安全风险管控体系运行正常(异常),安全风险度满足指标(管控、文化)达标要求。3.突出安全风险及管控措施建议风险1:。风险提示:。管控措施建议:。一、安全风险控制评估内审人员明细

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