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时间:2020-01-30
《采购部业务操作规范.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、采购部业务操作规范 1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表; 2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案; 3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购; 4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购; 5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报; 6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续; 7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同; 8、将货物采购申请单、发票、
2、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。
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