ERP系统实用操作.doc

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1、ERP系统快速入门目录第1部分新增客户档案:4第2部分成品代号设定:6第3部分定价政策:7第4部分填制受订单:8第5部分受订单审核:10第6部分新增原物料:11第7部分定义材料的批量:12第8部分制成品制程规划:13第9部分定义产品BOM:14第10部分分仓存量核算:16第11部分生产需求分析:17第12部分下达采购计划:21第13部分下达生产计划:21第14部分审核生产需求分析单:22第15部分下达采购单:23第16部分审核采购单:25第17部分品质检验申请:26第18部分进货验收单:27第19部分验收退回:27第20部分进货处理:28第21部分进货退回:31第22部分采购退回:32

2、第23部分托外加工单:32第24部分托工领料:35第25部分托工退料:36第26部分托工补料:37第27部分托工缴库检验申请:37第28部分托工缴回验收:38第29部分托工验收退回:39第30部分托外加工缴回:40第31部分托工退回单:41第32部分单厂商付款:42第33部分下达制令单:44第34部分批次产生通知单:45第35部分修改生产通知单:46第36部分生产领料:47第37部分生产退料:48第38部分生产补料:48第39部分非生产领料:49第40部分非生产退料:50第41部分生产日报:50第42部分成品检验申请:51第43部分制成品检验:52第44部分检验单转异常通知单:53第4

3、5部分异常通知单:53第46部分异常重开通知单:55第47部分异常强制缴库:55第48部分异常报废处理:56第49部分异常重开制令单:57第50部分检验单转缴库单:57第51部分成品缴库单:58第52部分出库处理:59第53部分销货处理:60第54部分销货退回:62第55部分受订退回:63第56部分单客户收款:63第57部分库存调拨单:65第58部分库存调整单:66第59部分盘点库存:66第60部分材料出库成本计算:68第61部分材料出库成本计算:69第62部分归集直接材料:70第63部分归集制造费用:70第64部分结转制造费用:71第65部分人工及制费分摊:72第66部分结转产成品成

4、本:73第67部分结转销售成本:74第68部分结转本年利润:75第69部分关帐:76第1部分新增客户档案:新增客户档案:适应范围:对于新客户而言,在录入受订单前,必须先新增客户档案。使用程式:基础资料模块或系统→客户/厂商资料负责部门:业务部负责人员:完成期限:录入受订单前操作规范:1、编码:编码必须符合编码原则2、全称:必须录入发票名称3、客户类别:选择“1.客户”或“2.厂商”4、区域:编码采取层次编码方案,例如:01华北区0101山东省济南青岛0102河北省02华东区5、客户等级:选择客户等级,以便将来按“客户等级”统计。6、使用币别:如果按外币核算,请选择“使用币别”,在录入报

5、价单、受订单、销货单时,此币别为系统默认的币别。如果使用人民币,无需选择!与收付款模块相联系,如果不设使用币别,将无法实现按外币冲销。7、按外币冲销否:如果按外币冲销,请选择此项。与收付款模块相联系,如果不设按外币冲销,将无法实现按外币冲销。8、交易方式:如果选择交易方式,在录入报价单、受订单、销货单时,此交易方式为系统默认的方式。在交易方式中确定结帐日期,以便进行应收帐款的预警。9、立帐方式:如果选择立帐方式,在录入销货单时,此立帐方式为系统默认的方式。因出库即视为销售,即销货单与发票同时开具,立帐方式选择“单张立帐”。10、扣税类别:如果选择扣税类别,在录入报价单、受订单、销货单时

6、,此扣税类别为系统默认的扣税类别。一般应选择“不计税”(国外客户)。11、信用额度:信用额度与信用管制相配合使用。12:信用管制:⑴提示:录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,系统将自动提示。⑵管制:录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,系统不允许存盘。⑶不管制:即不提示也不管制。13、业务规范:无14、单据传递:无第2部分成品代号设定:成品代号设定:适应范围:对于新产品而言,在受订单录入或BOM定义(无订单直接根据BOM下达制令单)前,必须先新增成品代号。使用程式:系统→货品代号设定负责部门:业务部负责人员:完成期限:在受订单录入或BOM定义前操作规范:1、品号:品号必须符合基础

7、资料编码原则2、品名、发票名称:必须保持一致,并且包含规格。3、规格:要求录入货品规格。4、批号管制否:不选择5、序列号管制否:不选择6、类别:只有制成品、半成品才能定义制程、BOM,可以按类别统计。也就是说,只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成品”时,在定义制程、BOM时,此货品才可以选择。7、中类:中类可视为“分类”用,不要局限于“中类”二字。分类编码采取层次编码方案,例如:01大类一0101中类一小类一小类二…….0102中类二……

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