财政局决算报告及预算报告

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1、财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3财政局决算报告及预算报告3各位代表:  我受县人民政府的委托,向会议作关于闻喜县200年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵意见。  一、200年财政预算圆满完成,执行情况良好  200年是我县财政工作取得显

2、著成绩的一年。一年,在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,按照“三个代表”重要思想的要求,以科学发展观为指导,认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神,积极落实县十三届人大三次会议通过的各项决议,紧紧围绕全面建设小康社会目标,服务全县经济发展大局,依法提高理财水平,年度各项目标任务圆满完成。全年财政收入达到了68亿元,比上年增长2%,财政收入总量和增幅继续稳居全市前列。  (一)全年预算变动情况  200年,县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算为19940万元,在执行中,由于上级追加专款、上年结

3、转支出和年底财政超收安排预算等因素,财政总支出调整为3199万元。其中,上年结转支出1433万元,上级下拨专款894万元,农村税费改革专项补助1391万元,当年超收安排206万元,当年新增转移支付118万元(取消农业税专项补助87万元、一般性转移支付补助301万元),调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力,经人大常委会议批准,除列收列支增收部分外,增加安排闻郭线(桐城镇至阳隅乡)道路建设300万元,郭家庄至柏林道路改建100万元,乡村道路建设16万元,神柏至阳隅道路绿化苗木款12万

4、元,工业园区基础设施建设100万元,新兴工业产业区用电专线经费1万元,姚村11万伏变电站占地费用10万元,工程清欠支出443万元,牌楼街拆迁工程300万元,牌楼街硬化108万元,城市路灯改造60万元,县城巷道硬化60万元,街道标牌经费20万元,宰相村景区开发规划设计费用32万元,办案经费190万元,乡镇政府经费补助83万元,四大班子领导车辆补助6万元,农村党员先进性教育经费1万元,远程教育经费0万元,200年春季贫困生“两免一补”经费61万元,公教人员炉火费80万元,住房公积金财政补贴部分安排40万元,城镇退

5、役士兵自谋职业补助0万元。  (二)全年预算执行情况  200年,全县财政总收入完成680万元,占年度预算的113%,比上年增长2%,增收13180万元。其中:一般预算收入完成11708万元,占预算的1286%。在财政总收入中,工商税收完成843万元,占年预算的1061%;耕地占用税和契税完成80万元,占年预算的160%;企业所得税完成4447万元,占年预算的3306%;其他收入完成1641万元,占年预算的17%;专项收入完成1229万元,占年预算的2701%。  200年,财政支出执行30489万元,占预算

6、的93%,其中:  基建支出2016万元,占年预算的100%;  企业挖潜改造资金支出340万元,占年预算的932%;  科技三项费用支出206万元,占年预算的100%;  农业支出110万元,占年预算的100%;  林业支出1481万元,占年预算的100%;  水利和气象支出312万元,占年预算的994%;  工交事业费支出102万元,占年预算的100%;  体广播事业费支出886万元,占年预算的964%;  教育事业费支出630万元,占年预算的981%;  医疗卫生支出100万元,占年预算的99%;  其

7、他部门的事业费支出343万元,占年预算的978%;  抚恤和救济事业费支出1606万元,占年预算的949%;  行政事业单位离退休经费支出3049万元,占年预算的100%;  社会保障补助支出991万元,占年预算的974%;  行政管理费支出3742万元,占年预算的100%;  公检法司支出140万元,占年预算的96%;  城市维护费支出1107万元,占年预算的100%;  政策性补助支出240万元,占年预算的988%;  支援不发达地区支出62万元,占年预算的100%;  专项支出1006万元,占年预算的7

8、48%;  其他支出3130万元,占年预算的806%。  需要说明的是,以上各项支出未能全部执行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行。  各位代表,200年,全县人民在县委的领导下,团结一致,艰苦创业,发展生产,使财政收入持续快速增长,财力规模进一步扩大,财政支出结构继续优化,保障能力进一步增强,实现了财政收支平衡,当年结余78万元,圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标,有力地支持了全

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