社联财务部规章制度.pdf

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1、谢谢阅读社联财务部规章制度_共3篇1。社团联合会财务部规章制度部门财务部直接上级社团联合会第一章工作职能1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。2、负责每年社团会费收取的登记保管。3、负责现金管理,审核收付原始凭证,并登记入账。4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。5、负责资金管理、调度。6、负责指导,监督各社团财务收支状况。7、完成领导交办的其他工作。第二章人员组成及分工1、本部设一名部长,一名副部,若干名干事。2、部长是本部门的负责人,负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告,认真审核会计凭证和财务报表,做到数字真实,计算准确,内容清楚,报送及时,并且对各项财务会计

2、工作定期研究、布置、检查、总结。3、副部长负债管理现金出纳,协助部长保质、保量地完成社联财务工作。4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作,并且认真学习,做到工作严谨,细心,帮助发现各种存在的问题,及时与上级沟通交流解决。(需要有详细的谢谢阅读谢谢阅读部门纪律。)第三章工作制度一、工作流程1、活动策划书通过的时候领取财务报表;2、填写申请;3、凭申请表找财务部领取经费;4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费;5、申请人在申请表上备注“XXX协会今已收到xxx元”,并且注明领款日期及领款人;6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单,并且在反面贴上所有的花费凭证,如发票,清单,小票等。7

3、、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表,我们实行多退少补制,活动剩下的钱要如数交回给财务部,不得私自挪用;活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支,并且在最后一周到社联对一次账,然后再登账,若协会当月没有活动的则可以不用对账。二、工作纪律1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏,由经手人直接负责。2、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰且正确地使用会计科目。3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。4、及时总结经验,

4、不断完善各项财务管理制度。5、财务交接保证账务清晰,需有社联领导、交接双方同时在场,做到公平、公正、公开。6、不定期的抽查各协会的财务报表,严防出现财务纰漏。出现任何财务不明情况需立即报告社联主席团。谢谢阅读谢谢阅读7、账务做到日清月结,最好每个月的最后一周各社团都与财务部汇报一下各自的财务状况,方便及时对账,以防出现纰漏。第五章关于干事培训1、财务部干事由于是新进人员,对于财务部的操作及流程还不熟悉,会由财务部的部长及副部长教导具体如何操作。2、部长及副部长要经常与干事沟通交流,以便解决干事在实际操作流程中所遇到的问题和不懂的地方,如果必要可以每月抽空与干事一起开个小会,汇总一下当月本部门

5、的财务状况,并且帮干事解决疑问。3、干事要积极主动的向自己的前辈请教学习,遇到自己不能解决的情况,不可以私自决定,要报告给自己的上级,向上级询问清楚方可决定到底如何做。4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况,遇到询问的人可以让其直接来找财务部部长及副部长。5、财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱,不可以因为私心就多给或少给各协会经费,如果发现的话,一经查实上报主席团,不得留任。6、财务部干事不遵守财务部规章制度的,也将上报主席团审查,核实后也将对其做出相应的措施。附则财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度,遵循财会人员道德规范,爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律,客

6、观公正,坚持准则不得擅自挪用公款,虚假报账,不得随意,指示,强令财会人员及其他人员违法办理会计事项,不得违反社联财务规章制度。社团联合会财务部二零一二年九月2。社联财务部规章制度第一章总则审计部主要负责监督各社团的日常财务情况,审查各社团财务的管理,使社团谢谢阅读谢谢阅读提高资金使用效率,做到物尽其用。严格做好内部审计工作,正确进行核算,规范资金使用。如实反映社团财务状况,对学生社团经济活动的合法性、合理性进行监督。社联审计部审计原则勤俭节约、规范运作、实现资金效益最大化,使社团活动更好更快发展第二章工作细则一、要求对各社团进行审计的审计人员进行每月定期抽查所有物品进出,余量,并进行汇总。二

7、、详细记录社团审计的每一次活动情况并进行总结然后存档管理。三、每月联合社联财务部,为每个社团及社联建立详细真实的的财务部档案管理。四、下期换届时对各社团审计进行核对、汇总并进入档案。五、每周进行一次部门例会,对本周工作进行总结,对下周工作进行规划,做好工作简报。六、在平时的社团活动中要积极配合其他部门工作,认真完成分配下来的任务。七、社团招新后,在规定的时间认真做好对社团会费(社团从会员中收取的活动经费)的审

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