原辅材料采购管理制度

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1、原辅材料采购管理制度1.目的为统一采购操作流程,规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理,确保公司利益,特制定本制度。2.适用范围与部门2.1本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。2.2采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部3.部门职责3.1采购部3.1.1负责采购标的物的询价、确定;3.1.2负责采购合同的谈判,并根据审核、审批意见签订合同;3.1.3负责采购合同的执行、跟进,以及索赔事宜的办理;3.1.4负责采购标的物的数量控制、价格审核。3.2标的物使用部门3.2.1生产用原

2、辅材料按订单计划采购,无需申请;3.2.2负责原辅材料、样品材料的领用;3.2.2负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定;3.2.3负责反馈标的物使用情况,并对质量问题提出书面报告,供采购部门索赔;3.3质检部3.3.1负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定;3.3.2鉴定人在生产性物资《入库单》上签字确认;3.3.3协助采购部进行生产性物资质量索赔;3.4生产部3.4.1生产部经理负责生产设备采购申请初审;3.4.2生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存,并对数据的真实性负责;3.4.3库房每月14号进行账实核对,于16号

3、前将库存差异及时报财务部,注明差异原因,落实责任,进行账实调整;3.4.4每月8号前,填报《呆滞材料汇报表》,经库房主管、生产部经理签字确认后,提交财务部、采购部、开发部。3.5开发部3.5.1负责样品材料采购;3.5.2负责样品材料、库存呆滞余料的充分利用。3.5.3负责样品材料备查账登记。3.6财务部3.6.1负责采购价格的监督;3.6.1负责合同中涉及资金付款的终审;3.6.3负责合同所涉及资金的准备及支付;3.6.4负责合同(原件)保管。4.特殊事项规范4.1合同签字人规范4.1.1合同签字人员原则上仅限于公司法人代表;4.1.

4、2公司法人代表可授权于采购供应部主管,签订生产类物资及设备采购合同;4.1.3其余人员签字,须具备法人代表书面授权,否则不予认可。5.奖惩7.1不按程序签批合同,并因此给公司造成损失,由经办人员全额赔偿;7.2原辅材料、开发样品材料从采购入库日起,连续一个月内未经使用的,按采购价值计算,由采购经办人承担80%,部门负责人承担20%的责任比例。7.3特殊客户:该批订单完成后,男、女鞋皮料10SF为最多库存量,超过10SF库存的超额部分,由采购经办人承担80%,部门负责人承担20%的责任比例。7.4常规客户(百丽、森达、他她等):当季订单完

5、成后,男鞋常规皮料(黑色全粒面类、黑色小牛、黑色纳帕、水染类、黑色反绒)500SF,其余皮料100SF为最高剩余量;女鞋黑色皮料50SF,有色皮料20SF为最高剩余量,超标准剩余量的,由采购经办人承担80%,部门负责人承担20%的责任比例。6.附则6.1附件《呆滞材料汇报表》6.2本制度修订权和解释权财务部;6.3本制度从下发之日起执行。

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