2016和田政法委单位单位部门决算公开

2016和田政法委单位单位部门决算公开

ID:31349250

大小:85.50 KB

页数:17页

时间:2019-01-08

2016和田政法委单位单位部门决算公开_第1页
2016和田政法委单位单位部门决算公开_第2页
2016和田政法委单位单位部门决算公开_第3页
2016和田政法委单位单位部门决算公开_第4页
2016和田政法委单位单位部门决算公开_第5页
资源描述:

《2016和田政法委单位单位部门决算公开》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、2016年度和田市政法委单位单位部门决算公开第一部分 和田市政法委单位单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能:2、机构设置情况:二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购

2、情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面(1张)二、部门收支总体情况(6张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(6张):《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政

3、拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(6张):《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张):《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能:(一)根据党的路线方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想行动,保证党对政法工作指示要求的贯彻落

4、实。(二)研究政法工作中的重要问题,及时向市委报告政法工作中的重要情况,提出工作意见、对策。对一定时期内全市政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实,发挥政法部门整体优势,形成合力,组织开展重点工作。(三)组织、协调和指导全市维护稳定工作,分析本市社会治安形势,消除影响社会治安的各种不安定因素,确保全市社会稳定。(四)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况;结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,认真督促检查实施。(五)支持和监督政法各部门依法行使职权,严格依法办事,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时互相配合;督促

5、、推动大案、要案的查处工作,协调有争议的重大案件、疑难案件。(六)组织、协调全市社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实,指导下级社会治安综合治理办公室工作。(七)组织和推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,适应形势发展,不断加强政法工作。(八)研究加强政法部门党的建设、领导班子建设和队伍建设的措施,协助市委及组织部考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检监察部门指导、推动政法各部门党风廉政建设和严肃查处干警违法违纪案件。(九)完成市委和上级政法委员会交办的其他事项。2、机构设置及人员情况和田

6、市政法委内设和田市流动人口服务管理办公室。实有人员情况:2016年调入0人,其中行政0人,事业0人,现在职人数18人,离休人数0人,退休10人,共计28人。2016年单位决算共有1个单位构成,分别为中共和田市委政法委员会。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况:2016年1-12月总收入5647.76万元,比上年同期3503.31万元增加2144.45万元,增加61.21%。2、支出与上年对比情况:2016年1-12月支出5647.76万元,比上年同期3503.31万元增加

7、2144.45万元,增加61.21%。3、结余与上年对比情况:2016年结转结余资金0万元,基本支出结余0万元;与上年相比,增加0万元,增加0%。4、增减变动原因:主要原因为人员增加,人员工资增长,人员养老、医疗保险等支出未增加,项目支出增加,主要以维稳项目支出增加为主。5、与预算对比情况:2016年总收入支出为5647.76万元,预算为2387.64万元,比预算高出3260.12万元,高出136.54%。主要原因项目支出增加,主要以维稳项目支出增加为主。其他有关说明内容:无(二)部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016年1

8、-12月总收入5647.76万元,其中财政拨款5647.65万元,占总收入5647.76万元的99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。