2016和田政养护队单位单位部门决算公开

2016和田政养护队单位单位部门决算公开

ID:31597107

大小:80.00 KB

页数:16页

时间:2019-01-15

2016和田政养护队单位单位部门决算公开_第1页
2016和田政养护队单位单位部门决算公开_第2页
2016和田政养护队单位单位部门决算公开_第3页
2016和田政养护队单位单位部门决算公开_第4页
2016和田政养护队单位单位部门决算公开_第5页
资源描述:

《2016和田政养护队单位单位部门决算公开》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、2016年度和田市市政养护队单位单位部门决算公开第一部分 和田市市政养护队单位单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能:2、机构设置情况:二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情

2、况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面(1张)二、部门收支总体情况(6张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(6张):《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《

3、资产负债简表》五、部门决算附表(6张):《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张):《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能:为生产和生活正常提供市政工程设施管理维护保障。2、机构设置及人员情况和田市市政养护队独立核算财政补助事业单位,无内设机构,设有综合办公室,财务室,路灯组办公室,护栏组办公室等科室。实有人员

4、情况:2016年减少4人,其中行政0人,事业4人,现有在职人数21人。二、部门决算单位构成2016年单位决算有我队1个单位构成。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况:2016年1-12月总收入1769.35万元,比上年同期减少142.79万元,减少7.47%。2、支出与上年对比情况:2016年1-12月支出1580.78万元,比上年同期增加183.26万元,增加13.11%。3、结余与上年对比情况:2016年结转结余资金703.18万元,基本支出结余10.88万元,政府性基金项目支出结余692.27万元

5、;与上年相比增减188.56万元,增减36.64%。4、增减变动原因:主要原因为人员减少,今年实施的项目少项目收入减少的原因总收入比去年减少;由于2015年项目结余的原因项目支出增加,结余比去年增加原因是2016年一些项目未实施完毕有结余资金。5、与预算对比情况:2016年财政拨款总收入1769.33万元,预算为663.47万元,比预算高出1105.86万元,高出166.68%,主要原因为由于当年实时安排落实的项目未列入年初预算项目支出增加。支出为1580.78万元,预算为663.47万元,比预算高出917.31万元,高出138.25%。主要原因为由于当年实时安排落实的

6、项目未列入年初预算项目支出增加,支出的2015年项目结余的原因项目支出增加。其他有关说明内容:无(二)部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016年1-12月总收入1769.35万元,其中财政拨款1769.33万元,占总收入1769.35万元的99.998%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.002%。2、收入与预算对比情况:2016年财政拨款总收入1769.33万元,预算为663.47万元,比预算高出1105.86万元,高出166.68%,主要原因为由于当年实时

7、安排落实的项目未列入年初预算项目支出增加。其他有关情况说明:无(三)部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016年1-12月支出1580.78万元,其中:基本支出375.60万元,占23.76%;项目支出1205.18万元,占76.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;2、支出与预算对比情况:2016年总支出为1580.78万元,预算为663.47万元,比预算高出917.31万元,高出138.25%。主要原因为由于当年实时安排落实的项目未列入年初预算项目支出增加,支出的20

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。