阿城区行政审批服务中心

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阿城区行政审批服务中心2016年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一.主要职能阿城区人民政府行政审批服务中心是2006年成立的区III政府直属机构,下设综合科、督查科、业务科,网络管理科。受区政府委托,为入驻窗口工作人员提供办公服务;协调有关部门办理招商引资项目;协调、规范入驻中心审批服务程序;负责窗口人员日常业务监督管理和考核;负责制定全区行政审批规划,指导各部门行政审批服务工作。二.内设机构及职工人数根据上述职责,区行政审批服务中心内设4个科室,分别是:综合科.监督科、业务科、网络科。阿城区行政审批服务中心总人数10人,其中在职职工10人。三.2016年行政审批工作思路及重点任务区行政审批服务中心在区委、区政府的正确领导下,在各进驻部门的支持配合下,以贯彻落实党的“十八大”精神为统领,以巩固群众路线教育实践成果为动力,紧紧围绕转作风,提效能,优服务的工作重点,不断创新审批服务方式方法,深入推进诚信阿城,服务政府,效能中心建设,全面提升了我区行政服务环境,为全区经 济社会发展做出了应有贡献。(一)立足于优质规范,建设一流冲心”。(二)致力于利企便民,多措施提高审批服务质量。(三)服务于经济发展,创新审批服务方式。典型引带,推广“整建制”入驻;实行“四证合一”一表制并联审批;继续实行招商引资绿色通道制度。当前重点任务是:加快网络建设,逐步实现市、区、乡、社区四级联网审批服务;全面清理行政许可、非许可、收费项目,进一步整合行政审批服务资源,实现“两集中,两到位:力推进整建制进驻,切实实现一个窗口对外服务,新办公楼建成后,按哈市文件要求,实行应进必进的原则,实现建设项目一条龙审批,企业注册一条龙审批,真正实现一站式办结;多方位、多角度采取方法和措施加强审批服务监督管理,提高审批效率,减少审批环节;进银行窗口,实行一口收费;续创新并连审批、绿色通道审批服务模式,为全区经济社会发展创造更加优良环境。 第二部分2016年部门预算表格部门预算收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入75.97一、一般公共服务支出56.77二、政府性基金二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5.28十九、住房保障支出13.92收入总计75.97支出总计75.97 一般公共预算功能分类支出表科目编码科目名称预算数合计75.97201一般公共服务支出56.7720103财政事务56.772013101行政运行56.77208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休210医疗卫生和计划生育支出5.2821005医疗保障5.282100501行政单位医疗5.28221住房保障13.9222102住房改革支出13.922210202住房公积金7.142210202提租补贴6.78 一般公共预算经济分类支出表部门:行政审批服务中心 类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资20.35津贴补贴22.04年终一次性奖金4.6基本医疗保险5.28其他工资福利支出7.62商品服务支出办公费印刷费邮电费取暖费差旅费劳务费租赁费公务接待费培训费公务用车运行维护费对个人和家庭补助支出离休费退休费采暖补贴2.16住房公积金7.14类别基本支出 提租补贴678项目支出合计75.97政府性基金预算经济分类支出表类别类级科目款级科目预算数基本支出工资福利支出基本工资商品服务支出办公费对个人和家庭补助支出离休费项目支出合计部门:档案局单位:万元附表5:政府性基金预算经济分类支出表 类级科目款级科目预算数****1工资福利支出基本工资津贴补贴年终一次性奖金基本养老保险基本医疗保险公务员医疗补助工伤保险其他工资福利支出按定额管理的商品服务支出办公费手续费办公水费办公电费电梯电费邮寄费电话通讯费办公用房取暖费专用房屋取暖费物业管理费差旅费—般维修费部门:省财政厅单位:万元 专用房屋维修费电梯维修费培训费工会经费福利费公务用车运行维护费预留机动经费空编奖励经费离退休公用支出离休人员特需费幫休人员公用经费退休人员公用经费职工体检费支出体检费对个人和家庭补助支出晉休费退休费抚恤金丧葬补助费遗属生活补助住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出购房补贴采暖补贴 项目支出合计附表6:"三公”经费一般公共预算支出表部门名称:省财政厅单位:万元预算安排数备注合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费其中:公务用车运行维护费公务用车购置第三部分阿城区行政审批服务中心2016年部门预算编制情况说明—、预算编报范围依照《中华人民共和国预算法》、省十二届人大第五次会议批准的2016年省级财政预算和省财政厅关于2016年部门预算的批复 (黑财行政(2016)2号),2016年部门预算编报单位行政事业单位1个。二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,进一步深化财税体制改革,坚持突出重点、压缩一般的原则,从严从紧编制预算,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,落实预算编制总体要求,增收节支,优化结构,盘活存量,提高绩效,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照省委、省政府关于编制2016年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排,满足单位运转需要,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩。四、预算安排情况(-)关于公共预算收支总表说明阿城区行政审批服务中心2016年部门预算收入安排75.97万元,其中:财政拨款收入75.97万元。公共预算支出安排75.97万元,其中:一般公共服务支出56.77万元,医疗卫生5.28万元,住房保障支出13.92万元。(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明 阿城区行政审批服务中心2016年一般公共预算75.97万元,其中:一般公共服务支出(类)财政事务(款)支出56.77万元,占一般公共预算支出的74.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出5.28万元,占一般公共预算支出的7%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出13.92万元,占一般公共预算支出的18.32%o(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明阿城区行政审批服务中心2016年一般公共预算支出75.97万元,其中:工资福利支出(类)预算59.89万元,占一般公共预算支出的78.8%主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响;对个人和家庭补助支出(类)预算16.08万元,占一般公共预算支出的21.2%,在职人员调资使住房公积金、提租补贴预算增加影响;关于“三公”一般公共预算支出表说明阿城区行政审批服务中心2016年“三公”经费未纳入一般公共预算,与上年同期预算相比下调100%,主要是2016年财政困难,没有财力安排“三公经费”支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类; 支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。四、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。五、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。六、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。八、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。十一、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(-)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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