实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版

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5、     学号:一、实验目的掌握用友ERP-U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容,熟悉总账系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验内容1.凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。2.以“王晶”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作。3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。四、实验资料1.凭证管理8

6、月经济业务如下:(1)2日,销售一部赵斌购买了200元的办公用品,以现金支付。(附单据一张)借:营业费用(5501)200贷:现金(1001)200付1(2)3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金。(现金支票号XJ001)借:现金(1001)10000贷:银行存款/工行存款(100201)10000付2(3)5日,收到泛美集团投资资金10000美元,汇率1:8.275(转账支票号ZZW001)借:银行存款/中行存款(100202)82750贷:实收资本(3101)82750收1(4)8日,供

7、应部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接人库,货款以银行存款支付。(转账支票号ZZR001)借:原材料/生产用原材料(121101)50000贷:银行存款/工行存款(100201)50000付3(5)12日,销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还所欠货款。(转账支票号ZZR002)借:银行存款/工行存款(100201)99600贷:应收账款(1131)99600收2(6)14日,供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已

8、验收人库。(适用税率17%)借:库存商品(1243)8000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101)1360贷:应付账款(2121)9360转1(7)16日,总经理办公室支付业务招待费1200元。(转账支票号ZZR003)借:管理费用/招待费(550205)1200贷:银行存款/工行存款(100201)1200付4(8)18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费2000元,交回现金200元。借:管理费

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