工装报废流程及附表

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1、XX公司文件名称:工装封存/报废管理规定责任部门:装备部文件编号:XX版本号:A/0页码:第3页共2页1、目的规范工装封存/报废流程,提高工装管理质量。2、范围适用本公司所有要封存/报废的工装。3、职责3.1装备部3.1.1负责工装的归口管理。3.1.2负责工装封存/报废的申请及评审。3.2市场部3.2.1负责对产品市场需求类问题进行判定。3.3技术部3.3.1负责对工装损坏等技术类问题进行判定。3.4品质部3.4.1负责对产品的内在、外观、后续加工等品质要求类问题进行判定4、操作流程4.1工装封存流程4.1.1对半年内没有使

2、用的工装,由装备部提出封存申请,填写《工装封存/报废申请》,会同市场部、生产部对申请进行评审后会签,并报副总经理批准后执行。对封存的工装贴上“封存”标识,集中存放。4.2工装报废流程4.2.1因产品停止生产或设计变更,产品不再生产时,由市场部以书面形式将信息传递至技术部,由技术部和装备部对产品和工装状态共同确认,提出报废申请。4.2.2工装更新后,旧工装可按实际产品质量状态和工装故障情况,提出报废申请XX公司文件名称:工装封存/报废管理规定责任部门:装备部文件编号:XX版本号:A/0页码:第3页共2页4.2.3工装因长期使用,

3、已无法修复或无修复价值的,由装备部和技术部共同对工装故障形态分析、判定,提出报废申请。4.2.4工装生产过程中已无法满足品质要求,产品对后续加工、处理,已有严重影响或造成较大成本损失的,由品质部对工装判定并通知装备部,提出报废申请。5、报废工装处理5.1.1工装的报废申请由装备部提出并填写《工装封存/报废申请》,经生产部,技术部,品质部会签、确认,由总工程师批准后,装备部及时对工装台帐登记,确定报废并隔离,将资料送到技术、财务入帐、保管。5.1.2工装报废评审通过批准后,装备部以书面将信息传递到各相关部门。相关记录《工装封存/

4、报废评审单》《不合格产品统计表》《工装台帐》编制受控号审核批准XX公司文件名称:工装封存/报废管理规定责任部门:装备部文件编号:XX版本号:A/0页码:第3页共2页工装报废/封存申请申请部门:装备部编号:XX零件图号工装编号零件名称工装名称申请时间类别报废□封存□报废/封存原因:制表人日期生产部意见:签字:日期品质部意见:签字:日期:装备部意见:签字:日期技术部意见:签字:日期主管领导批准意见:签字:日期:

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