日常费用报销制度及流程

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1、日常费用报销制度及流程为规范财务报销制度,加强资金管理,节约开支,提高资金使用效益。根据公司有关规定,结合公司实际情况制定本规定。  第一条:日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费,年检费、会议费等。  第二条费用报销的一般规定  (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。  (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。  (三)报销50

2、00元以上需提前一天通知财务部以便备款。  第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到出纳处报销。  第五条差旅费报销制度及流程。  (一)费用标准:  职务    交通工具  住宿标准  伙食标准  外埠市内交通费用  一般员工   火车硬卧  元/天  元/天    元/天otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCo

3、mmitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretary

4、andrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand  部门负责人  火车硬卧  元/天  元/天    元/天  总经理及以上  飞机   实报实销  实报实销   实报实销  (二)费用标准的补充说明:  1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。  2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返呼时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一

5、天计。  3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。  4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。  5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。  (三)报销流程  1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。  2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财

6、务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongM

7、arch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand  3.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的

8、借支。  第六条电话费报销制度及流程  (一)费用标准  1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标

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