浅析内部控制在企业财务风险管理中的应用

浅析内部控制在企业财务风险管理中的应用

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1、中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院毕业设计(论文)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)题目:浅析内部控制在企业财务风险管理中的应用学习中心:内蒙古学习中心学号:090F12133099姓名:任智专业:会计学指导教师:孙鹂2015年7月15日中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院毕业设计(论文)中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表学生姓名:任智学号:090F12133099专业:会计学毕业设计(论文)题目:浅析内部控制在企业财务风险管理中的应用指导教师意见:(请对论文的学术水平做出简要评述。包括选题

2、意义;文献资料的掌握;所用资料、实验结果和计算数据的可靠性;写作规范和逻辑性;文献引用的规范性等。还须明确指出论文中存在的问题和不足之处。)论文选题合理,符合会计专业要求。针对内部控制在企业财务风险管理中的应用问题,首先对企业财务风险内部控制的概念、目标和原则进行了阐述,然后分析了企业财务风险产生的原因和内部控制在企业财务管理中存在的问题,最后提出了企业完善内部控制制度的对策,具有很强的现实意义,对加强我国企业内部控制制度具有良好的借鉴作用。论文进行了大量的文献资料整理,所使用的资料真实可靠,采用案例分析方法,分析结果合理,具有较强的说服力。

3、文献引用规范。从写作规范上看,严格按照学校要求的本科论文进行撰写,文章逻辑性较强。不足之处是文献资料的使用有些陈旧。指导教师结论:合格(合格、不合格)指导教师姓名孙鹂所在单位内蒙古财经大学指导时间2015.9.15中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院毕业设计(论文)中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表学生姓名:任智学号:090F12133099专业:会计学毕业设计(论文)题目:浅析内部控制在企业财务风险管理中的应用评阅意见:(请对论文的学术水平做出简要评述。包括选题意义;文献资料的掌握;所用资料、实验

4、结果和计算数据的可靠性;写作规范和逻辑性;文献引用的规范性等。还须明确指出论文中存在的问题和不足之处。)内部控制与财务风险是企业关注的热点。本论文选题有较好的理论基础和现实意义。本文主题较清楚,观点比较明确,论据比较充分,收集的资料较为丰富,结构较为清晰合理,有一定的逻辑性,语言文字比较流畅。本文的不足之处在于文章实例较少,数据性的资料较少,显得较为空洞。总体来看,本文达到了网络学院本科生毕业论文的水平,符合网络学院本科生毕业论文的规范要求,同意该同学参加论文答辩。修改意见:(针对上面提出的问题和不足之处提出具体修改意见。评阅成绩合格,并可不

5、用修改直接参加答辩的不必填此意见。)毕业设计(论文)评阅成绩(百分制):70评阅结论:同意答辩(同意答辩、不同意答辩、修改后答辩)评阅人姓名李利华所在单位中国地质大学经管学院评阅时间2015-10-19中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院毕业设计(论文)论文原创性声明本人郑重声明:本人所呈交的本科毕业论文《浅析内部控制在企业财务风险管理中的应用》,是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。论文中引用他人的文献、资料均已明确注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及使用过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说

6、明并致以谢意。本人所呈交的本科毕业论文没有违反学术道德和学术规范,没有侵权行为,并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。论文作者(签字):任智日期: 2015 年 7月 15 日中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院毕业设计(论文)摘要内部控制是现代企业加强财务管理、提高经营效率、保护财产安全、实现经营方针和目标的有效工具和手段。强化企业内部控制,就会有效地预防和控制财务风险,实现企业的经营目标。内部控制虽然可以帮助企业规避风险,但是与全面风险管理相比较,尚不能取而代之。企业应该意识到内部控制与全面风险管理是不同的。企业应构建和谐的企业环境

7、,有效地发挥财务部门在内部控制与全面风险管理中的主导作用。本文根据实证结论结合企业的实际情况和存在的问题,分别从内部会计控制与内部管理控制两个方面提出了建立财务风险预警系统和财务风险控制模型,以强化企业财务风险的预防和控制。关键词:1、内部控制2、财务风险3、风险预警4、控制中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院毕业设计(论文)目录一、概述1(一)财务风险概述1(二)内部控制概述1二、企业财务风险内部控制的目标和原则3(一)企业财务风险内部控制的目标3(二)企业财务风险内部控制的原则3三、企业财务风险产生的原因5(一)企业财务风险产生的外部原

8、因5(二)企业财务风险产生的内部原因5四、内部控制在企业财务管理中存在的问题7(一)会计信息失真严重7(二)管理者对财务内部控制制度不够重视7(三)法人治理机制尚不

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