浪潮ERP项目系统上线切换策略-MM

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时间:2019-08-26

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1、浪潮ERP系统上线切换策略・MM一、采购订单:首先,需要要求供应商在12月25日前尽量将采购订单交货,并开来发票,以避免很多的补单业务。需要补单的业务处理如下:1、12月26日关帐时1.1采购订单未收货手工记录这些订单。准备在1月份将这部分采购订单录入SAP系统。1・2采购订单部分收货,未进行发票校验与供应商进行协商,重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单:已收货部分-处理方法见13未收货部分T处理方法见1.11・3采购订单已完全交,但未进行发票校验采购部门需向财务部提供清单,等到实际收到供应商发票时,直接交财务部处理;财务直接作入1月份的应付帐期

2、初库存导入:借T库存贷T科目99999995根据采购部门提供的清单:借T科目99999999贷T应付材料采购供应商发票的处理:借T应付材料采购及进项税贷T应付注意:上线前,供应商没有开发票的,要尽量收回来发票,并在发票上注明采购订单号。如上线前部分收货的采购订单,发票应拆开上线前的部分和上线后的部分,上线后的部分应注明新的SAP的采购订单号。2.12月27日至1月4日12月27日到1月4日之间产生的新采购订单在SAP系统外记录,暂不在SAP系统里操作。在正式在SAP系统中补业务以前,采购业务可以在旧系统中运行。但是同时,所有的采购订单等都必须按照规定的格式在系统外记录

3、。补业务需要在1月4日完成。1月2日开始,散件和散件价格入SAP系统1月3日开始,采购部首先在SAP系统里补1.1部分(12月26日之前)所述的这部分未清采购订单。1月5日开始,正式在SAP系统中操作新的采购业务,顾问将在系统里加入审批策略。1月5日上线后3天内,业务部门最好安排2个协调员,1个在本部,另1个在现场配合关键用户工作。未清采购订单清单模板见附件:\mrpd$ftprootERP项目LCSAP4.FinalPreparation最终准备阶段上线切换策略未清采购订单.xls;注意记录26日之前到货数量和开票数量,以及26日之后到货数量和收到

4、发票数量。26日之后到货数量需和物控部核对后,在5日补录入系统,补录凭证日期都改为1月1日。26日之后收到的发票待物控部补收货后与入库单匹配后,移交财务做发票校验。帐期按照发票日期计算(也就是在发票校验时输入发票日期为基线日期,可能在过去)。二、库存盘点:1、库存在对12月26日结存数量进行盘点、审计的基础上,以12月26日帐面余额为SAP库存帐期初余额。12月28日晩仓库完成库存数据的校验并提供汇总的电子表格数据。对于进行批次管理的物料要提供各批次结存数量。对于进行系列号管理的物料要提供对应的物料号和系列号。对于在冻结等特殊状态的库存,必须加以分开记录,以便导入时填

5、写。注意:仓库盘点时,需要整机序列号,散件批次,区分系统内库存地点2.整机标识:原来的序列号在SAP系统中仍然沿用。都不需要更换,物控在整机包装箱外的标签旁,标注SAP系统新的产品编码,以便于发货校对新的产品编码和原来的序列号。3.销售退货:销售退货,但财务尚未处理(未幵红票),确认是否已经记入库存帐?未入库存帐,不盘点;已入库存帐,属于盘点范围。纵借还物:由物控部与相关借物管理部门(如采购部、商务中心)对借还物进行对帐,根据对帐完毕的借还物清单,录入SAPO要求12月26日前对帐完毕,并按照要求的格式提供。5.财务问题物料:配合财务部统一处理。&客服仓库:从客服系统

6、中导出物料和总数,财务提供价格,导入系统。需提早准备,先在系统建立物料主数据,再导入价格,然后才能初始化期初库存。三、库存记帐:1、散件和整机手工记录散件和整机的收、发、转业务。厶12月27日至1月4日物料接收的批次号散件:按照批次规则;手工记录批次号,在1月4日开始补单。补录业务时,直接录入手工记录的批号。整机:记录发货的序列号台帐,配合SD、PP补收发货。3.其它《发往成本中心、报废、换货等》12月25日,必须处理完毕未清的业务;12月27日至1月4日间的业务数据,都必须手工记录,在1月4日开始补入系统。

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