人造石板材项目财务分析报告

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人造石板材项目财务分析报告一、宏观背景说明10月31日召开的中央政治局会议分析研究当前经济形势,为年底经济工作和明年经济工作做好衔接指导,提出当前经济工作的主要遵循。尤其是在当前处于异常严峻复杂内外部环境的背景下,本次中央政治局会议的重要意义凸显。审度时宜,虑定而动。只有清晰准确地把握当前形势,才能对下一步采取的政策措施相宜抉择。本次中央政治局会议延续了7月31日中央政治局会议“稳中有变”的基调,此次的“变”更强调内部因素部分企业经营困难,长期积累的风险隐患有所暴露同时,上次中央政治局会议指出的“外部环境发生明显变化”亦未发生向好趋势,内外部因素叠加,因而此次会议指出“经济下行压力有所加大7对此须高度重视,增强预见性,及时采取对策。二、公司发展概况上一年度,XXX(集团)有限公司实现营业收入18920.53万元,同比增长18.04%(2892.02万元)。其中,主营业业务人造石板材生产及销售收入为17603.31万元,占营业总收入的93.04%o根据初步统计测算,公司实现利润总额4444.87万元,较去年同期相比增长723.10万元,增长率19.43%;实现净利润3333.65万元,较去年同期相比增长678.70万元,增长率25.56%0 三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、对此,中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家,深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响,历时两年完成了制造强国战略研究课题,有关部门在此研究的基础上,制定了《中国制造2025»,并于2015年5月发布实施。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。(二)必要性分析目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。四、项目投资建设规划(一)项目名称 人造石板材建设项目(二)项目选址XXX产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30335.16平方米(折合约45.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.78%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度162.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30335.16平方米,建筑物基底占地面积23898.04平方米,总建筑面积43985.98平方米,其中:规划建设主体工程26444.08平方米,项目规划绿化面积3041.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3161.58万元。(七)节能分析1、项目年用电量458253.31千瓦?时,折合56.32吨标准煤。2、项目年总用水量20256.03立方米,折合1・73吨标准煤。3、"人造石板材投资建设项目”,年用电量458253.31千瓦?时,年总 用水量20256.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.05吨标准煤/年。达纲年综合节能量15.43吨标准煤/年,项目总节能率23.69%,能源利用效果良好。(A)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XXX产业示范基地及XXX产业示范基地人造石板材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进XXX产业示范基地人造石板材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资7387.32(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2688.44万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10075.76万元,其中:固定资产投资7387.32万元,占项目总投资的73.32%;流动资金2688.44万元,占项目总投资的26.68%o2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3445.05万元,占项目总投资的34.19%;设备购置费3161.58万元,占项目总投资的31.38%;其它投资780.69万元,占项目总投资的7.75%。3、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资二7387.32+2688.44=10075.76(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷60.00%,收入15376.20、总成本11568.64,利润总额3807.56,净利润2855.67,增值税553.24,税金及附加66.39,所得税951.89;第二年生产负荷80.00%,收入20501.60,总成本15424.85,利润总额5076.75,净利润3807.56,增值税737.65,税金及 附加88.52,所得税1269.19;第三年生产负荷100%,收入25627.00,总成本19281.06,利润总额6345.94,净利润4759.45增值税922.06,税金及附加110.65,所得税1586.48o(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入25627.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额-进项税额=922.06万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用19281.06万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加110.65万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6345.94(万元)。企业所得税二应纳税所得额X税率二6345.94X25.OO%=1586.48(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额二营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6345.94(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额X税率=6345.94X25.00%=1586.48(万元)。 3、本项目达纲年可实现利润总额6345.94万元,缴纳企业所得税1586.48万元,其正常经营年份净利润:企业净利润二达纲年利润总额-企业所得税=6345.94-1586.48=4759.45(万元)。4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率二=62.98%。(2)达纲年投资利税率==73.23%。(3)达纲年投资回报率二=47.24%O5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入25627.00万元,总成本费用19281・06万元,税金及附加110.65万元,利润总额6345.94万元,企业所得税1586.48万元,税后净利润4759.45万元,年纳税总额2619.19万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)==3.62年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期3.62年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标 表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30335.1645.48亩1.1容积率1.451.2建筑系数78.78%1.3投资强度万元/亩162.431.4基底面积平方米23898.041.5总建筑面积平方米43985.981.6绿化面积平方米3041.43绿化率6.91%2总投资万元10075.762.1固定资产投资万元7387.322.1.1土建工程投资万元3445.052.1.1.1土建工程投资占比万元34.19%2.1.2设备投资万元3161.582.1.2.1设备投资占比31.38%2.1.3其它投资万元780.692.13.1其它投资占比7.75%2.1.4固定资产投资占比73.32%2.2流动资金万元2688.442.2.1流动资金占比26.68%3收入万元25627.004总成本万元19281.065利润总额万元6345.946净利润万元4759.457所得税万元1586.488增值税万元922.069税金及附加万元110.65 10纳税总额万元2619.19 序号项目单位指标备注11利税总额万元7378.6512投资利润率62.98%13投资利税率73.23%14投资回报率47.24%15回收期年3.6216设备数量台(套)8817年用电量千瓦时458253.3118年用水量立方米20256.0319总能耗吨标准煤58.0520节能率23.69%21节能量吨标准煤15.4322员工数量人411表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30335.1645.482基底面积平方米23898.043建筑面积平方米43985.983445.05万元4容积率1.45Ln建筑系数78.78%6主体工程平方米26444.087绿化面积平方米3041.438绿化率6.91%9投资强度万元/亩162.43表3:节能分析一览表 序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤58.051.1—年用电量千瓦时458253.311.2—年用电量吨标准煤56.321.3—年用水量立方米20256.031.4—年用水量吨标准煤1.732年节能量吨标准煤15.433节能率23.69%表4:项目建设进度一览表表5:定资产投资估算表序号项目单位指标1完成投资万元6415.761.1——完成比例63.68%2完成固定资产投资万元4998.972.1——完成比例77.92%3完成流动资金投资万元1416.793.1——完成比例22.08%序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7387.3273.32%1.1—土建工程万元3445.0534.19%1.2—设备购置万元3161.5831.38%1.3—其它投资万元780.697.75%2建设期利息万元——3固定资产投资万元7387.3273.32% 表6:总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7387.3273.32%1.1一项目建设投资万元7387.3273.32%1.2—建设期利息万元——2流动资金万元2688.4426.68%3总投资万元10075.76100.00%表7:营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标备注1营业收入万元25627.00人造石板材1.1一主营业务收入万元25627.001.2—其它收入万元——2增值税万元922.063税金及附加万元110.65表8:利润及利润分配表序号项目单位指标备注1营业收入万元7387.32人造石板材2增值税万元922.063税金及附加万元110.654总成本费用万元19281.065利润总额万元6345.946企业所得税万元1586.487净利润万元4759.458纳税总额万元2619.19 序号项目单位指标备注9利税总额万元6345.9410投资利润率62.98%11投资利润率62.98%12投资回报率62.98%表9:盈利能力分析一览表序号项目单位指标备注1净利润万元4759.452投资利润率62.98%3投资利润率62.98%4投资回报率62.98%■5回收期年3.62

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