华坪县接待办决算分析报告

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1、华坪县接待办决算分析报告一、部门(单位)情况(一)基本情况。1.主要职能。按相关规定做好全县的接待工作2.机构情况,年末机构数1个,未发生变动。3.人员情况,我办编制6人,年末人数4人,比上年少1人。(二)当年取得的主要事业成效。2016年以来,在县委、政府办公室的坚强领导下,在市接待办的指导下,在县级有关部门和单位的支持配合下,我办深入学习贯彻党的十八大及三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全县中心工作,认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》有关规定,严格按照“三严三实”要求,认真开展“两学一做

2、”,主动履职尽责,扎实开展工作,努力提升接待工作质量和水平,圆满地完成了各项公务接待任务,具体工作如下:1.加强学习,提升素质。我办认真组织学习中央八项规定、《国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和市、县相关9文件,联系实际,将贯彻执行中央八项规定、深入推进党风廉政建设落实到具体接待工作中,重点做到“三个结合”:与统一思想认识相结合,与服务中心工作相结合,与“两学一做”学习教育相结合。另外,我办还认真学习了我县的人文、地理、经济社会发展情况及接待礼仪等知识,努力拓宽知识面,不断提高自身的理论素养和业务素质。通过学习提高认识,确保思想和行动紧跟县委、县政府

3、的发展步伐,进一步服从和服务于全县工作大局。2.认清形势,狠抓落实。2016年以来,我办认真分析和研究接待工作面临的新形势新要求,积极改进接待工作,通过强化措施,狠抓落实,努力从源头上抓好管理和控制,切实将中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》落到实处。3.把握重点,踏实工作。一是抓接待工作。92016年以来,我们整合接待资源,先后顺利完成了陈豪、董华等省部级领导、省直各部门主要领导来华调研、市委、市政府、市人大、市政协等工作组(督查、检查和调研)、各地州、市、县代表团来华考察的公务接待任务;圆满完成华丽高速公路评审组、华坪县(昆明)招商引资推介会、2016芒果文化节暨有机晚

4、熟芒果推介会、丽江隆基年产5GW高效单晶硅棒项目开工仪式等大型会议的接待服务工作,围绕县委、政府的工作重点,强化大局意识,全方面参与并完成了西安隆基、省能投集团等大型企业和各省商会代表、重要客商的招商引资接待工作。在接待工作中,我们通过超前谋划、精心安排,协调各种关系,明确工作人员与分工,确保接待环节“零”失误,以“方便客人、有礼、有节”为宗旨,严格把好程序关、成本关、廉洁自律关,充分发挥了部门的窗口、桥梁、纽带作用,得到了省市领导及来宾的好评。1-12月,累计接待各类来宾470批19604人次。在接待过程中,我办严格执行公务接待经费管理的有关规定,实行层层审批制度。做到每个公务接待

5、都有接待清单,杜绝了公务接待费多支、乱支、滥支等现象。对各项费用报销和经费支出,更是坚持票据要素齐全、层层把关审批的原则。2016年接待经费支出1,201,901.80元,比上年减少-0.38%。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。2016年财政拨款收入2,448,385.88元、支出2,216,896.46元,年初预算296,096.00,与上年相比,收入增加25%,505095.25元,支出增加2%,42355.5元,主要原因为食堂运行劳务费及人员工资增加,年度执行中调整预算为2,448,385.88元,主要原因是增加接待经费预算及接待相关工作预算。(二)收入

6、支出预算执行情况。2016年财政拨款收入2,448,385.88元、支出2,216,896.46元,与上年相比,收入增加25%,505095.25元,支出增加2%,42355.5元,主要原因为食堂运行劳务费及人员工资增加。91.收入支出与预算对比分析。科目编码科目收入比预算增减增减%原因支出比预算增减增减%原因2010301行政运行3209726%人员增资,人员经费增加226017%人员增资2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2062400年初预算未批复,年中调整预算1741017.69调整预算2100501行政单位医疗20824.56年初预算未批复,年中调整预算20

7、824.56年初预算未批复,年中调整预算2100503公务员医疗补助9040.32年初预算未批复,年中调整预算9040.32年初预算未批复,年中调整预算2210201住房公积金27928年初预算未批复,年中调整预算27928年初预算未批复,年中调整预算合计 2152289.88 1821411.57 2.收入支出结构分析。(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。收入:9支出:3.支出按经济分类科目分析。(1)“三公”经费支

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