管理层内审检查表_图文

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1、笫页共页内部审核检查表受审核部门:审核时间:条款检查内容检查方法审核意见备注4.1总则♦组织是否有文件的质量管理体系?和关文件是否齐全?文件是书而形式还是电子形式?♦是否有与质量管理体系相关的文件?是否符合标准的要求?♦是否有与受审部门相关的文件?♦是否有组织结构图、质量方针等?♦质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系是否给子确定及描述?♦质量管理体系文件的内容是否满足中心要求?♦质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?4.2.2质量手册♦质量手册的覆盖面是否完整?如对标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?♦质量手册是否包括管

2、理体系的范由♦质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?♦质量手册是否引用或包括程序文件?♦质量手册是否包括管理体系过程Z间的相互的表述♦质虽:手册和程序是否相互协调,是否有可操作性5.1管理承诺♦域高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?♦是否制定并批准书而的质量方针和目标,并采取措丿施使员工正确理解并贯彻执行?♦是否传达到各阶层员工?♦各阶层员工是否充分理解这些要求?♦是否定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性♦是否为每项活动提供充分的资源5.2以顾客为关注焦点♦组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?♦是否学握客户对产品质量的耍求?♦是

3、否将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意?5.3质量方针♦质量方针的制定♦是否制定了文件化的质量方针?♦质量方针是否经最高管理者批准?♦质量方针的内容♦是否与纽织的宗旨相适宜♦是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模?♦是否对满足顾客的要求,对持续改进做出承诺♦质量方针的传达与管理♦是否向全体员工传达到?♦员工是否了解?5.4.1质量目标♦组织是否设定了质量目标♦目标是否形成文件?♦是否经领导批准?♦是否分解到有关的职能和层次?♦目标的实现情况♦受审部门是否均有相应的目标?♦目标是否具体并量化?♦是否设置了必要的可测量参数?♦是否明确了执行部门和

4、负责人?♦是否己向冇关人员传达?♦冇关人员是否清楚?5.5.1职权和权限♦戢高管理者的职责、权限♦最高管理者是否明确其各项职贲?♦最高管理者是否指定了管理者代农、是否恰当地明确了管理者代农的职贯和权限?♦管理者的作用♦管理者是否为实施、控制和改进质量管理体系提供必要的资源?♦承担管理职责的人员,是否有其对持续改进的承诺?♦冇关职责、权限如何传达到位的♦各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?♦各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针Z间的相互关系?♦各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系?第页共页内部审核检查表受审核部门:审核时间:条款

5、检查内容检查方法审核结果备注5.5.2管理者代表♦管理者代表的职责权限♦管理者代衣是否对体系的建立、实施、保持负责?♦是否向最高管理者报告质量管理体系的运行情况?5.5.3内部沟通♦是否制定了内部交流的程序?♦纽•织是否冇内部交流的程序?程序中是否对交流的方式、内容作了规定?程序制定过程屮是否听取了员工意见?5.5.3内部沟通♦通报组织质量方针和质量管理体系冇效性的过程♦将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所冇冇关人员的过程♦开常、紧急情况下的信息如何交流♦是否同员工进行过信息交流?♦是否将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?♦是不有信息通报方式?♦是

6、不有信息交流?5.6管理评审♦是否有定期进行管理评审的规定♦是否制定管理评审计划?♦是否按规定的时间进行管理评审?♦管理评审是否由最高管理者亲自主持?♦管理评审的实施情况♦管理评审的内容是否充分♦如何参加管理评审?♦是否就下列内容进行了评审:方针是否适宜?方针实现程序如何?是否需婆更新质量目标?♦管理评审的输出是否完整并形成文件?♦有无评审记录和形成的其他文件?♦“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?♦是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程?♦有无不符合,是否提出了纠正要求?♦管理评审的后续管理♦冇无评审的后续工作改进?♦对管理评

7、审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者?6.1资源提供♦组织怎样确定并提供所需的资源?♦纽织是否规定了提供资源的途径?♦对与质量有关的人员是否进行了培训?♦提供的资源是否满足体系的耍求?♦是否配备足够的资源,有多少人员、计量器具、设备?8.2.1顾客满意♦如何进行顾客满意程序的监视和测量♦顾客满意:程度是否是质量管理体系的评价依据?♦规定能否保证客观、公正?是否得到了执行?♦顾客满懑程度明显下降时,是否采取了改进措施♦分析中发现顾客满意程度明显下降时,是否采取了纠正措施?♦纠正措施是否有效?第页共页内部审核检查表受审核

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