入库与出库流程明细

入库与出库流程明细

ID:38854062

大小:166.44 KB

页数:4页

时间:2019-06-20

入库与出库流程明细_第1页
入库与出库流程明细_第2页
入库与出库流程明细_第3页
入库与出库流程明细_第4页
资源描述:

《入库与出库流程明细》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、入库与出库流程明细采购入库流程图商务部采购部财务部供应商品质仓库F2按订单要A1《采购B2《采购求准备收货申请单》订单》D2按订单F3按《送货要求送货到单》清点实B3录入系C2按报仓库并附上物,同时按统价合同审《送货单》E2按订订单核对并核订单价单要求准备检填写《检验格申请单》验是否合格F4退货处E3《检验理合格单》F5按《检验合格单》填写《外购入库单》F6《外购B7订单核入库单》销C7审核D7回单并账务处理F8录入系统结束1部门节点流程说明记录凭证1.商务部填写《采购申请单》,发给采购部。2.《采购申请单》上必须有客户名称,日期

2、,编号,产品名称、规格、单位、数量、等信息。《采购申3.因特殊原因不能及时做系统单据时,应手工填写《采购申请单》(或发送邮商务部A1件),签字确认,通知采购部。(能做单时及时做单并通知采购部,之后库房请单》通知财务审核)4.如有特殊时效,商务部需在《采购申请单》上注明;若未注明,则默认为最晚到货时间。1.采购员依据《采购申请单》填写《采购订单》,并发给供应商、品质部、仓库及财务部,同时录入系统。2.《采购订单》上必须有客户名称,日期,编号,产品名称、规格、单位、数量、价格、交期,收货址等信息。B23.品质部、仓库及财务部收到《采购

3、订单》后进行审核,没有问题归档,有问《采购采购部题及时与采购部进行沟通。订单》4.采购员把供方资料提供与账务部进行备案。5.把公司的开票资料传给供方并了解供方的每月开票时间,通知供方进行开票。B3采购员把《采购订单》输入ERP系统,进行保存。B71.收到仓库的《外购入库单》,采购员进行核销,采购部的任务结束。1依据采购部《采购订单》的报价合同审核订单价格及系统数据。C22.通知采购部发供方资料进行备案。财务部1、审核仓库的《外购入库单》及系统数据C72.若财务人员不在办公室时,以仓库通知时间为准。D21.根据《采购订单》的要求送货

4、到仓库,附上出厂检验报告及送货清单供应商D71.收到《外购入库单》的回单,此合同终结。1.按《采购订单》的要求装备进行检验E22.收到仓库的《检验申请单》,按照相关的标准检验,检验完后出检验报告3.检验可以分为全检与抽样检验。这个根据订单量和工作情况进行安排。《检验合品质1.检验不合格,数量过多,进行多次抽样检验,分析一下合格率,合格率超过格单》相关规定的基数且情况严重,全部进行退货处理E32.检验不合格,采购量小,进行全检,把不合格的产品进行退货处理3.检验合格,出检验合格单交由仓库人员F31.按《采购订单》及送货单清点数量,填

5、写《检验申请单》《检验申F41.根据检验结果填写办理退货请单》《外仓库F51.根据检验结果填写《外购入库单》购入库F81.《外购入库单》录入系统单》2出库流程图商务部仓库账务部仓库仓库A1商务做单或A2借用出库└→B2按单提货↓B3登记系统批号↓B5装箱复核└→C6通知财务审核单据└→D7填写单据↓D8交接签字└→E9库管登记手工帐↓E10单据留存↓E11单据交接出库流程节点说明3节部门流程说明记录凭证点1.商务部按客户订单做相应《销售单》,《其他出库单》,《调拨单》等发货单。2.各种单据上必须有客户名称,日期,编号,发货商品编码

6、、商品名称、规格、单位、数量、调出仓库等信息。同时负责发货单收货人信息的提供和确认。3.因特殊原因不能及时做系统单据时,应手工填写发货单(或发送邮件),签字《其他出确认,通知财务后转交成品库据此发货。(能做单时及时做单并通知库房加注批A1库单》号,之后库房通知财务审核)《调拨商务部4.每个工作日下午15:30之前应确认完当天发货单据,并及时和库房核对单据号单》(商务部负责发货事宜的协调工作,库房见单后视同可以发货)。《销售5.接单后在未接到通知时货物一旦发出,物流部概不负责。单》6.如有特殊时效,商务部需在发货单上注明;若未注明,

7、则默认为最晚到货时间。1.借用出库的产品,库管员在系统上做《其他出库单》,并注明借用人。A22.借用出库的产品需在一周之内还回。(特殊原因需书面说明)4.库管员做单完成后,直接进入C6操作环节。1.库管员在ERP系统中打印出发货单据。B32.库管员按发货单信息提货,并在备注栏注明批号后放入暂存区,并签字确认。库管员把发货单产品批号输入ERP系统,保存并打印出带批号的单据,并签字确B4认;手写批号单据留存存档,机打带批号单据流入下环节复核发货使用。仓库1.在对产品装箱的同时,装箱人需最后一次核对产品与单据信息是否一致,并签字确认。B

8、52.装箱要求:保证商品安全,节约空间;若发货单大于1件,需用记号笔在箱子上注明收货单位与收货人,在发货单上注明件数,防止混放;把发货单客户联(第二联)放在最后一箱箱子内。1.在发货前通知财务相关人员审核。账务部C62.若财务人员不在办公室时,以库

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。