检验测试管理程序

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1、文件名称:检验试验控制程序制订部门:品质部文件状态:文件编号:JXY-SP-08第1页共5页制/修订记录制/修订次数制/修订日期制/修订摘要制/修订页数版木/版次文件总页数核准:审查:制作:每次制/修订均需重新打印更新数据以供权责人员审杳、核准文件名称:检验试验控制程序版本/版次:文件状态:1.0第1页文件编号:JXY-SP-08共5页1目的对进料、制程和最终产品进行检验和试验,以验证产品是否满足规定要求。2范围适用于公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。3术语和定义外观确认:是指在产品完

2、工后对产品外观(颜色、纹理)进行专门的批准。不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。缺陷:未满足预期或规定用途有关的要求。可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料紧急放行(例外转序):指因牛产急需來不及验证而放行采购产品、牛产在制品(半成品)和因生产急需來不及检验特许进一步生产的活动。检验:通过观察和判断,必要时结合测试的进行的符合性评价质量记录:是管理体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。(如:QA全检验报告。)外购物料:由供应商提供的产品(包括原材料、成品、半成品。)。4职责品质部

3、TQC和仓库收货员负责进货检验。品质部TPQC及各部门负责人对产品过程检验和试验负责。品质部QA及包装负责人对产品的最终检验和试验负责。5工作流程和内容6.1通则6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工;未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。6.1.2检验人员按检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购物料及产品进行检验。6.1.3检验和试验过程出现不合格品时,由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。6.1.4检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩,记录人应在记录上签章注明记录FI

4、期。涂改处应签名。6.1.5当顾客要求时,必须满足顾客附加的验证/标识要求(如:对新产甜引入的那些要求)。6.1.6质量记录的归档和保存按《文件质量记录控制程序》执行。文件名称:检验试验控制程序版本/版次:1.0文件状态:文件编号:第1页共5页工作流程工作内容使用表单进'料检验和试验1.外购物料检验追冋不合格V资料存档a.外购物料进厂后,山仓管根据采购《订购单》及相关资料核对《送货单》所送物料的订单号码、供应商名称、物料名称、规格、数量及交货口期是否相符,否则知会采购进行确认。b•收货人员在确认《订购单》、《

5、送货单》与货物无误后,要求供应商送货人员将货物送到指定的待检区并同时通知品质部IQC进行检验。IQC检验人员按照《IQC检验规程》及验收样件等进行检验。检验1.《送货单》2.《材料入库单》3.〈进料检验报告〉不合品格标识/记录1合格区1审批检验试验Y文件编号:合格后,填写《1QC检验报告》(附件一),并在《材料入库单上》签名确认。C.进货检验和试验中发现的不合格品时,应及时通知PMC及采购按〈不合格品程序〉处理。紧急放行因生产急需,外购物料如需要紧急放行,必须经副总经理同意方可放行d.实施“紧急放行”的同吋,

6、本批外购物料仍按规定対该批产品履行」I•:常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前,产品不得交付。e.生产使用“紧急放行”的物料必须单独流转,并将其隔离存放、标识。F.“紧急放行”的物料,若检验和试验结论不合格,品质部及使用部门应按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行处理。同时负责追回不合格物料。文件名称:检验试验控制程序版本/版次:1.0工作流程工作内容过程检验和试验控制使用表单《QC全检报告》1.过程检验和试验分为自检、首件三检、巡检和汇总检验共四个阶段。2.白检:生产过程中操作工人对白己加工的产品

7、进行自主检验,其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业指导书及样件或首件进行检验3.首件三检:操作者白检、互检、检验人员检验。3.1首件三检前必须具备的条件。a.有先行有效的作业指导书、产品样件、《生产用料表参数表》等工程技术文件。b.生产设备(如裁床)和工装设备(如模具)经确认合格。c.转入本工序的物料、半成品部件等是经检验合格的产品。3.2下列情况之一者必须进行三检。a.每个工作班开始,加工量在20件以上的。b.更换了操作者。c.更换或调幣了生产设备、工艺装备。d.更换了技术文件、T艺方法、工艺参数。注

8、:生产时所有产品按照〈QC工程图〉实行首件三检,按作业指导书要求予以控制。4.巡检:部门负责人及品质品检验人员对过程进行监控,检查操作人员实施工艺方法是否正确,所加工产品质最是否偏离要求。检验人员按〈QC工程图〉及作业指导进行抽样检杳。5.汇总检验:检验员对各部门完成某一工序加工后的批最产品进行完工检验,包括100%的对产品的外观质量检杳。6.检验人员在汇总检验后填写《QC全检报告》,如产品合格,应

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