QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)

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1、QHSE管理体系内部审核检查表编号:单位:迎审单位参加人员口期审核组长审核员审核标准要索QMSGBT19001-2008:4.1、4.2、4.2.1、422、4.2.3、4.2.4、5.1、5.2、5.3、5.4、7、5.4」、5.4.2、5.5、5.5」、5.5.2>5.5.3、5.6、561、5.6.2>5.6.3、6.1、6.2>621、622、6.3、6.4>7」、7.2、7.2.1>7.2.2、723、7.3、7.3」、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、741、742、7.4.3、7.5、7.5」、7.5.2、7.5.

2、3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2、821、822、823、824、8.3、8.4、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3EMSGBT24001-2004:4.1、4.2、4.3、4.3」、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4」、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、451、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6OHSMSGBT28001-2011:4.1、4.2、4.3、431、4.3.2、4.3.3、4.4、441、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、

3、4.5、4.5」、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6QMS标准要素名称审核内容及方法审核记录审核判定备注4.1总要求1.体系的范围2.是否有删减及理由是否充分3.是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视1.删减的要素及其说明2.QHSE体系过程的产品实现过程的描述3.必备的文件及支持的程序文件4.是否对这些过程进行了监视、测量和分析5.是否有外包过程,识别及控制6.是否有持续改进,必要的程序及改进4.依据的法律法规和相关要求、清单、内容等5.公司的外包过程在体系文件中的明确及管理4.2文件要求421总则QHSE管理体系文件包括:1.方针目标

4、2.手册3.必备程序文件4.其他程序文件、作业指导书、规章制度等5.相应的QHSE的记录4.2.2手册1.是否冇符合标准要求的手册2.体系的范围的确定3.任何删减的细节与合理性4.手册对程序的应用5.手册包括了体系过程相互作用的描述4.2.3文件控制1.是否冇受控的文件清单2.文件的审批、发放、更改是否满足标准要求3.文件发布询是否得到批准4.是否都为有效版本的文件5.外来文件的识别和控制6.外來文件的清单7.作废文件的处置8.文件发放是否有记录4.2.4记录控制1.是否冇记录控制程序文件2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单3.记录是否易于识别、检索4.记录是否规

5、定了标识、储存、检索、保存期限、处直的要求控制5管理职责5.1管理承诺1.是否冇寻法、识法、评法的渠道2.是否组织传达顾客和法律法规要求3.是否制定了方针目标4.是否实施了管理评审5.是否确保QHSE体系资源的获得和保障6.查阅管理评审资料、冃标指标分解的文件化资料、资源获得的渠道及获取的证据、法规培训的证实资料5.2以顾客为关注焦点1.是否有不断满足顾客及并提高顾客满意程度作为组织的追求2•识别顾客的要求(四种情况)3.如何确保顾客的满意4.通过何种方式增强满意度5.查阅顾客满意度的证据5.3方针1.方针是否满足组织的宗旨2.方针是否满足顾客法律法规承诺和持续改进的承诺3.方

6、针是否传达、是否做适宜性的评审4.查阅方针传达、培训的证据5.查阅管理评审对方针适宜性的资料541目标1.是否组织在各个职能层次上建立了目标2.冃标是否满足QHSE体系过程所需的内容3.目标是否可以测量,与方针是否一致4.查阅目标分解的证据、目标的内容,是否满足可测量与方针所立的方针一致5.4.2体系策划1.最髙管理者对体系的策划是否满足4.1的要求2.体系的变更策划是否有3.策划的内容是否满足目标4.质量管理体系策划的完整性,查阅体系文件策划的结果的考评,查阅体系文件策划的内容5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限1.最高管理者是否确定QHSE体系组织内的职责权限得到了规

7、定和沟通2.各职能层次职责的规定是否适当3.职责的沟通方式是什么4.杏阅职责权限的规定、内容是否适当5.沟通的证据5.5.2管理者代表1.是否指定一名管理者代表,并规定了体系耍求的职责和权限2.是否履行了这些职责和权限a体系的建立、实丿施和保持b体系的业绩和任何改进的需求向上的报告c确保提高满足顾客耍求的意识d外部联络的有关事宜3.查阅管代的任命书、体系文件策划的证据、文件编制组织的证据、文件培训的证据、外部联络的证据5.5.3内部沟通1.是否建立了适当的内部沟通方式和沟通过程2.内部沟通的

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