华欣工厂内审报告.doc

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1、东莞华欣鞋业有限公司内审报告审核组组长:付新四组员:唐跃生、谢君辉、蔡金山  1、审核目的:确认本公司建立并实施认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充分性,确认公司生产产品与型式试验合格样品的一致性,员工安作业保障性。2、审核依据:本公司的质量手册、程序文件、工艺文件、产品描述。3、审核覆盖产品:少滩鞋、凉鞋4、审核时间:2012年3月19日至2012年3月22日首次会议时间:3月19日9时5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:各部门管理人员或其代表及与审核有关的管理要员参加。审核活动:按审核日程安排

2、,被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求3月19日9时首次会议9:30时管理者代表王明合、邓秀、蒋道文、李鸿军、刘镜奎、10:30时质管部叶艺衡审核组会议3月19日14:00时生产部唐跃生16:00时与管理者代表谈话16:30时末次会议内审检查表受审部门质管部时间年月日标准条款审核内容、方法记录评价1.22.12.33.24.5是否配备了符合认证要求的检测设备?检验人员能否胜任本职工作?在质检部能否得到适宜的文件?是否有检测仪器台帐?记录是否完整?是否已建立了进货的关键元器件和材料检

3、验/验证程序及定期确认检验的程序?工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?是否在生产的适当阶段对产品进行了检验?有没有对认证产品的一致性进行检验?定期检验有效期的认证书。经培训、考核,持有上岗证。有完整的检验仪器台账。有此程序文件。查了在线型号的物料的IQC记录,发现该型号有2个物料没有任何IQC检验记录。改型号的这2个物料是客户提供,客户没有提供相关供应商的合格证明/检验报告。有生产检验记录。目前还没有认证产品。编制:  审批:记录:时间:内审

4、检查表受审部门质管部时间年月日标准条款审核内容、方法记录评价56.16.279是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?是否制定了产品的例行和确认检验规程等文件?例行检验和确认检验项目是否符合3C认证实施规则的要求?抽查两份认证产品例行检验记录是否符合要求?检验仪器是否定期校准或检定?查看仪器的计量检定证书?对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求?是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求?认证产品的一致性检查是否符合要求?(对照形式试验报告或产品描述)有此程序文件。有此程序文件。按3C认证规则实施

5、.符合。按期定期校准。抽查万用表,有计量认证书抽查综测仪,有运行检查要求和记录。按不合格品控制程序文件操作。编制:    审批:记录:时间:内审检查表NO:4.5受审部门生产部时间年月日标准条款审核内容、方法记录评价1.22.12.22.34.14.24.410是否配备了满足产品生产的生产设备?在车间能否得到适宜的文件?产品的生产标准是否等同或高于国家标准的要求?是否有生产设备台帐?记录是否完整?是否对关键工序进行了识别?对关键工序,是否制定了必要的工艺作业指导书?生产环境是否满足规定要求?是否建立并保持了对生产设备进行维护保

6、养的制度?是否按照要求对生产设备进行了维护保养?产品的储存环境能否保证产品符合规定的要求?设备清单台账和对应所有权证据。员工操作指导书和设备规范等都在现场张贴了。产品的生产标准等同国家标准的要求。有完整设备清单台账。有具体的标示,与工艺的要求指导。提供口罩给每一位作业人员,排风统保正常运行。编制:    审批:记录:时间:内审检查表受审部门管理者代表时间年月日标准条款审核内容、方法记录评价1.11.24.289是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?

7、是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?工作环境是否满足规定要求?是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序?已指定责任人有授权。是是有內审程序编制:    审批:记录:  时间:内部质审核报告(可附页)审核目的:1、确认本公司建立并实施的3C认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充分性;2、确认公司生产产品与型式试验合格样品的一致性;3、确认3C认证工厂质量保证体系是否得到有效实施和保持。审核范围:3C认证工厂质量保证体系覆盖的所有部门;管理层(质量负责人)、生产部、质检部。审核依

8、据:1、强制性产品认证工厂质量保证能力要求;2、本公司认证体系相关的《程序文件》;3、适用的法律法规。受审核部门:管理层(质量负责人)、生产部、质检部。审核成员:审核日期:审核过程综述:我公司于2012年3月19日由管理者代表组织审核成员对本公司管理体系相关要素(职责和资源、

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