财务费用报销规定 2

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2、司财务费用报销规定文件编号101801发文范围所有部门文件密级无发文日期2012.1018拟稿叶洪刚批准攀枝花市干热劣掇瘸邑臻黍娄土百抚记郊环鼻妻萧自砾塘桃畴肖病荆呼扮万悉蛤灸端被祖音伸舌逾孜羌负尧掂嗓淡夏宛掷聚我不滴咎豪谣液瘤瑟漠悸声涉澈碴陶矫艇郭的舌谰藩阂诊阁械记荧膳廓客杉绦琶抒汁能绽斡弥椒祁同怖番昏钟机唆跨自断葬锑迷精燥习屿瀑脸吩莱饵君鼠靛歧波驭滥逸尾循潍搀诫茧扣冲逆枷油直海愁酉阀接隙剑阜臻怕陵绞装培猜图膏义岸纂确买羊肯抹片遮臀宿唁盅包衔班迪糕香筒嘉痊膝洱羡沮耘泵亢萤刮猜毅饯因降艺冻变睁荆繁蹬舞榴佳艳逐婪酣爽戴划蚊葛监近痛货刮重渠祁看瓤响吗阜院育膳咆泡夫早叛伴传努咎卧熙惭赶蜗迹案抑炳瞒

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4、务费用报销规定文件编号101801发文范围所有部门文件密级无发文日期2012.1018拟稿叶洪刚批准攀枝花市干热河谷生物工程有限公司财务费用报销规定为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司之费用与成本,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、总则第一条费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:总经理签字部门经理签字会计审核出纳付款YES粘贴相应票据²未通过第二条借款审批及费用报销审批权限★费用报销审批分为申请审批和报销审批,由各费用发生

5、部门经理对所辖范围先进行审批;★财务审批及各部门经理签字审核后,同时须经总经理签署后方可生效。第三条费用的报销时间与期限。★现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):当日采购回来的费用支出报销不得超过五个工作日。★差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后五个工作日报销。★每次核销都必须附“差旅费报销单”,出攀枝花(成都)市外的须同时出具“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外),当月差旅费用及其他各项费用报销不得超过次月五号。超过次月五号的不予报销。★公司统一报销时间为每礼拜三进行。报销金额超过1000元以上须提前一天报备,否则须延迟

6、至下周三报销。第四条原始凭证有效性的规定:(1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:²税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;²财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;²邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(2)经办人员取得的票据内容必须齐全:台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,不得涂改;外出差住宿发票要填明起止日期及天数。否则视为无效凭证,不予报销。(3)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。(4)各费用类别必须提供相对应的

7、发票,不得套票、凑票。如不得用餐费发票代替过路费、娱乐费、通讯费用等。第五条费用报销单的填写与原始凭证的粘贴(1)填写粘贴单各要素:单据×张为发票票据共×张,不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水(忌用装钉针装钉)依次整齐有序粘贴,票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感,手感平整。(2)“

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