采购流程步骤.docx

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1、生管部门或其他需求部门填写并提交采购申请1.采购流程图不同意申请部门主管、经理,审核、签字确认,并在ERP系统中进行采购申请单的维护一、采购申请。公司采购主管的副总进行审批二、申请认可。上报总经理查阅审核,确认是否进行采购属于经常性使用的材料,优先选择长期合作的稳定供应商,进行价格的询问、规格型号的确认。出现价格相比以往有所波动时,则重新确认供应商,选择至少3家供应商进行询价、比价;若出现新型的材料,则跳过第一步,向3家以上供应商发样品图纸,然后进行比价确认。相应采购负责人在请购调度单模块进行具体执行价格不理想提交《询价、比价单》由总经理及授权管理副总审批确

2、认供应商二、询价、定价。确认好价格、规格及其他合同相应事项,在ERP请购调度单模块自动生成生产采购合同并打印,由相关负责人签字确认、盖章,以邮寄或传真方式将合同交于供应商验收、入库、保管。交由品管部或相应需求部门检验确认,并在ERP系统采购送检模块开具送检单,并推送至相应部门审核。确认收货,核对供应商的发货单与采购合同的明细单。交由品管部或相应需求部门检验确认,并在ERP系统采购送检模块开具送检单,并推送至相应部门审核。采购员对其负责的采购订单进行跟踪、确认。确保物流进度,做到保质保量的为生产提供服务。不合格出具《质量异常处理单》》一、采购跟踪。二、验收入库

3、。采购合同、供应商资料等相关资料归档成册,材料后续的使用情况,及时跟踪和反馈。五、供应商对账。五.与供应商对账及安排付款。双方金额、数量不符每月25号,根据供应商提供的对账单结合ERP“采购入库情况明细表”模块进行核对.核对具体数量、金额,要求供应商开具发票。收到供应商发票、结合仓库收货单、供应商对账单三者,交付财务做账六、付款及追踪。安排资金计划,进行采购请款追踪付款进度,与供应商保持联系,建立稳定的供应商资源网1.具体的操作步骤。例子一、提出采购请求。(采购员登陆请购单调度模块,查看需采购物料)(物料编码:“F”辅材,“B”包材“L”零配件“Y”原材料。

4、)二、1.重复多次采购的物料,在“采购订单明细”模块中查看历史购买单价,并联系联系长期合作的供应商,确认数量、规格和单价。在没有变动的情况下,直接进行采购;变动有所浮动的,根据具体情况,进一步确认是否重新选择供应商进行询价、比价。2.新增供应上,应及时提交供应商相关资料,与后期的采购合同一同存放归档,方便查阅,同时在“供应商维护”模块,新增供应商档案。(所有*好项目必须填写,供应商编码需严格按照顺序进行编辑)一、确认好单价、金额、数量、规格型号、到货日期、物流方式等具体方式,在“请购单调度”模块生成订单。(在调度中进行调整,选择供应商和对应采购员。)同时注意

5、合同的相关事项,例如付款方式、到货日期、双方承担的责任。四、1.采购订单生成后,直接跳到“采购订单维护”模块,点击送审交由采购主管审核-采购经理审核-财务审核-黄总审核。(同时打印纸质合同交由各负责人签字确认。)2.采购订单因特殊原因,需要进行变更或关闭时,通过“采购订单关闭”模块,和“采购订单变更评审”模块进行操作。3.查询采购订单审核到哪一环节,也是通过“采购订单变更评审”模块进行查询。五、将合同以邮寄或传真的方式发给供应商,进行签字、盖章,确保合同内容的完成性。二、采购订单发给供应商之后,要对货物订单进行跟踪或催货。跟踪是对采购订单所做的例行追踪,以便

6、能确保供应商能够履行其货物发运的承诺。跟踪也有利于及时发现采购中的问题,例如,产品质量问题,发运环节问题等。采购员发现问题后可以及时与供应商沟通,尽早解决问题。催货是对供应商施加压力,使其更好地履行发运承诺。如果供应商不能很好地履行采购协议,采购员应采取相应的措施,确保采购物料能保质保量、准时准点的到达单位(最好提前到达单位,为可能的突发状况预留准备时间),为企业的生产、加工而服务。三、验收入库。采购员在追踪到物料已运达至单位,应通知物料需求部门或品管部进行检验、收货。同时根据供应商发货单和采购合同,在ERP系统中,制作送检单,并送检。进行物料(货物验收是为

7、了保证采购的物料能够准时准点到达企业;检查收到的物料的完好性;确认实际收到物料的数量与采购合同的数量相符。最好提前收到物料,为突发状况预留处理时间,为企业生产做好充足准备。四、物料验收入库,仓库开具收货通知单,是采购环节的最后一步。验收入库后,采购员应将供应商开具的发票、仓库出具的收货通知单以及采购编制的供应商对账单放在一起,交于财务。九、根据资金计划,安排付款。同时跟踪付款进度,(应付账款汇总表”模块,和采购员记录的付款单核对款项支付完成情况。)与供应商保持沟通。建立长期稳定的供应商资源网。

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