仓库货物入库操作流程.docx

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仓库货物入库操作流程一、仓库货物入库操作流程目的:明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务;规范仓库人员操作动作,提高仓库人员的工作效率,提升仓库入库管理水平。二、仓库货物入库操作流程图名称程序任务执行时间货物入库操作流程来货送货通知收货准备查看货物状况检查质量现场开箱清点核对货物数量问题反馈签收货物搬运货物ioii12131415货物盘数进库登记按购单数差异处理记进库台帐理货物整理供应商在送货前2天采购应每月、每周收货前收货当时,收货当时收货当时收货当时收货当时收货当时签收后当即货物进仓后当即盘数后当即订货后盘数后当即当即处理核对无误后当即确认进库后当即系统作单后当即进帐后当即执行部门执行人公司采购供应商仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库盘数人员仓库盘数人员公司采购人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库仓管人员仓库ERP系统采购部门来货通报收货准备检查货物犬况检查货物质量现场开箱清点核对货物数量签收货物系统米购订单按单核对进数是否有差异核实差异发贝方供应商t送货通知流程说明附件核实问题,及时反馈供应商应提前2天发出送货通知;公司采购应每月提供下月及下周的预来货通报在收货前应准备好收货的工具、设备等了解货品基本情况及验货标准检查货物名称、规格、包装是否符合公司要求送货通知下周来货通报下月来货通报是否有冋题搬运货物货物盘数进库登记及时反馈生成入库单登记进库台帐回传进库明细检查是否具有《货品质量检验报告》现场开箱清点,检查货物是否存有残、空、多、少等现象核对货物数量是否与《货运单》或《送货单》上数量一致发现货物问题,应与送货方核实,并及时反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门,进行处理;待处理完毕得到确切结果后方可收货。收送双方清点无误后,收货方应及时签收并注名实收数量、品名和日期、姓名等对签收的货物及时上板搬运进仓,不得随意放置不管及时对已签收进仓货物用盘点机按次序进行盘数;对已盘数货物及盘数文件按一一对应的规则进行货物进库登记货品质量检验报告货运单送货单签收过的送货单仓库货物进库盘数登记将系统中采购订单所对应的货物的盘数文件导入系统,进行货物明细核对并进单发现明细差异,应核实后及时反馈供应商、发货方及公司采购,进行处理;待处理完毕得到确切结果后方可进数。导入的货物盘数文件核对无误后,当即系统生成入库单确认进库后即可将进库明细签章后回传给供应商系统进帐保存后应及时登记仓库货物进库台帐在货物确认进库后,即刻对货物进行整理,分类上架或码放系统米购订单系统入库单回传进库明细及签章仓库货物进库台帐1616货物整理仓库货物开箱验收流程16 12名称程序任务执行时间执行部门执行人仓库物料(辅料库皮料开原验料流程货操作流程验货准备出具合格证检验合格证检查货物状况清点核对箱数问题处理问题确认现场开箱验收问题处理10填写回签单收货来货时当即货到后当即货到后当即收货当时外观尢误后当即发现问题当即处理问题处理完毕当即件数核对无误后当即发现问题当即处理验收无误后当即验收无误后当即仓库收货人员送货方供应商仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员送货人仓库收货人员仓库收货人员送货人仓库收货人员送货人仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员品检仓库QC)验货准备出具合格证检验合•格证发现货物箱数不符,即刻与送货人当场确认,并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面,进行确认处理。待问题得到确认处理完毕后,方可按确认的处理结果执行,并当场签字确认。检查货物状况清点核对箱数有无问题L_收货结束问题处理完毕现场开箱验收有无问题四、仓库物料(辅料、皮料等原材料)收货操作流程图货物无误签收流程说明附件验收货品刖将计算机、纸、笔、计量设备、搬运设备等准备妥当,同时作好人员分工。供应冏送货人必须按按公司要求出具有效的货品合格书贝品质量检验报告'收货人员检查合格书收货人员首先检查货物的包装、规格、胶带、封条、箱唛等货物外观是否存有异常当场清点核对货物件数,箱数发现货物箱数不符,即刻与送货人当场确认,并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面,进行确认处理发现货物异常,当即反馈问题并待问题得到确认处理完毕后,方可按确认的处理结果执行,并当场签字确认。货物交接双方现场当场开箱验货发现货物异常,即刻与送货人当场确认,并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面,进行确认处理货物验收无误后当即签收货物,并注明实收箱数、数量、名细未核、日期、姓名。签收单收货完毕 12米货送货通知收货准备查看物料状况核对物料数量问题处理检查物料质量问题处理物料入库木购应来货前5天收货前收货时收货时当即处理收货时当即处理物料验收合格后当即公司木购仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员公司品检员公司品检员仓库收货人员来货通知收货准备厂家送货查看物料状况致。检验物料质量核对物料数量是否与《货运单》或《送货单》上数量一在收货前应准备好收货的工具、设备等了解物料基本情况及验货标准发现物料质量问题,及时反馈公司采购,进行处理;待处理完毕得到确切结果后方可收货对验收合格的物料按照仓库货物入库流程进行入库操作发现物料问题,应与送货方核实,并及时反馈供应商、公司采购,进行处理;待处理完毕得到确切结果后方可收货。公司品检员对物料质量进行检验;核对物料数量木购应在来货前5天通知仓库检查物料名称、规格、包装是否符合公司要求物料来货通知单核实问题,及时反馈核实问题,及时反馈是否有冋题是否有冋题质检报告1212五、仓库货物入库操作注意事项1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员,由仓库主管指定的仓管员担任,专门负责仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。2、收货时首先要查看货物的包装是否完整;箱唛是否清晰;封箱胶纸是否为公司专用胶纸,有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况;3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物:①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出,并摇动检查是否为空盒;②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数;③对服装类的必须打开包装箱一件件点数;④对散件及工程品等货物,必须与发货方确认哪些货物是成套的,必须按套收货;哪些货物是配附件、零件,不能单独算数量等等特殊货物的情况,确认之后方可清点货物数量。⑤对不同计量单位计算的货物(如;皮料、PVC料、布料等),仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位,并按确定的计量单位清点货物数量;⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行:①与送货人当场仔细确认异常情况;②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况;③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门,进行核实确认,协商处理;④待处理完毕得到确切结果后(处理结果如;拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等),方可按处理结果执行5、仓库收货人员签收货品时,应在签收单据上注明“实收多少,明细未核“、收货人姓名、收货日期;如发生过货物异常情况,并及时处理了,还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。六、仓库货物入库操作流程中必需的附件1、采购预来货通报2、货品质量检验报告3、送货单4、签收了的送货单5、仓库货物进库登记 126、系统采购订单7、系统入库单8、仓库进库台帐9、物料质检报告10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章

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